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产业研究报告

时间:2022-07-18 17:50:30

产业研究报告

第1篇

【商业地产项目可行性研究报告内容】

第一部分 项目总论

第二部分 项目建设背景、必要性、可行性

第三部分 项目产品市场分析

第四部分 项目产品规划方案

第五部分 项目建设地与土建总规

第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案

第七部分 项目组织和劳动定员

第八部分 项目实施进度安排

第九部分 项目财务评价分析

第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价

第十一部分 项目风险分析及风险防控

第十二部分 项目可行性研究结论与建议

第一部分 商业地产项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、商业地产项目背景

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的

财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使

审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 商业地产项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、商业地产项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、商业地产项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、商业地产项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 商业地产项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、商业地产项目产品市场调查

(一)商业地产项目产品国际市场调查

(二)商业地产项目产品国内市场调查

(三)商业地产项目产品价格调查

(四)商业地产项目产品上游原料市场调查

(五)商业地产项目产品下游消费市场调查

(六)商业地产项目产品市场竞争调查

二、商业地产项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品

未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报

告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

(一)商业地产项目产品国际市场预测

(二)商业地产项目产品国内市场预测

(三)商业地产项目产品价格预测

(四)商业地产项目产品上游原料市场预测

(五)商业地产项目产品下游消费市场预测

(六)商业地产项目发展前景综述

第四部分 商业地产项目产品规划方案

一、商业地产项目产品产能规划方案

二、商业地产项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、商业地产项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定

销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 商业地产项目建设地与土建总规

一、商业地产项目建设地

(一)商业地产项目建设地地理位置

(二)商业地产项目建设地自然情况

(三)商业地产项目建设地资源情况

(四)商业地产项目建设地经济情况

(五)商业地产项目建设地人口情况

二、商业地产项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 商业地产项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、商业地产项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、商业地产项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、商业地产项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、商业地产项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、商业地产项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 商业地产项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、商业地产项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、商业地产项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 商业地产项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、商业地产项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、商业地产项目实施进度表

三、商业地产剂项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 商业地产项目财务评价分析

一、商业地产项目总投资估算

图:项目总投资估算体系

二、商业地产项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、商业地产项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、商业地产项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来

的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不

确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 商业地产项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设

项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财

务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投

资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准

收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计

算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,

项目财务上可行。

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现

率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态

回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现

正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可

行的;

2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前

利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总

投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利

润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑

接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润

(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利

能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民

经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计

算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析

和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要

也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现

值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进

行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 商业地产项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 商业地产项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、 厂址选择报告书

4、 资源勘探报告

5、 贷款意向书

6、环境影响报告

7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、 引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

2、 总平面布置方案图(设有标高)

3、 工艺流程图

第2篇

《2008中国电影产业研究报告》由中国电影家协会产业研究中心组织撰写,由产业研究中心主任刘浩东担任主编,多位从事电影产业研究的专家学者参与了这个研究项目。该报告充分发挥影协广泛联络和深入调查的优势,把“一手数据分析”与产业视角的独特研究结合起来,既尊重数据的客观准确,又发挥撰写报告专家的理论分析智慧,对2007年中国电影产业发展情况进行了科学而客观的阐述,具有专业性、权威性、综合性等特点,对业界、学界了解2007年度中国电影产业发展状况具有重要的参考价值。

《2008中国电影艺术报告》作为国内第一部年度电影艺术创作报告,由中国电影家协会理论评论工作委员会组织撰写,理论评论工作委员会主任尹鸿、秘书长刘浩东担任主编,作者由各大高校、科研机构的电影理论评论专家组成。该报告以年度中国电影艺术创作为研究对象,全书共包括十二个章节和一个专题研究,分别为中国电影创作年度综述、年度热点、年度创新、年度症候、年度走向、导演艺术、剧作艺术、表演艺术、摄影艺术、声音艺术、新技术、港产合拍片的年度分析,以及专题研究中国进口分账影片态势分析。此外,报告还收录了中国电影家协会理论评论工作委员会“2007年度十部优秀国产影片推介活动”的片目名单。影协理论评论工作委员会推出这部艺术创作报告的目的,旨在让更多的人在聚焦产业喧嚣的同时,冷静细致地思考电影艺术层面的诸多元素,从电影创作本体上把脉国产影片,把理论家、评论家的判断与声音传递给社会大众,以期在电影理论评论中坚持主流文化的声音。该书凸显出三个特点:一是改变了只关注精英和艺术电影的传统角度;二是对实现市场转型做了全面的关注;三是对新形势下的主流电影给予了更多的关注。

因为《2008中国电影艺术报告》是第一次对中国电影艺术创作推出的研究报告,因此备受关注。参加座谈会的电影界专家学者就中国电影创作和中国电影艺术研究方向提出了自己的见解。

中国电影艺术研究中心研究室主任饶曙光强调眼睛要向下看。他认为,中国电影研究的立场要有一个调整,要从精英立场转移到大众立场,不能把电影研究变成空中楼阁。要从重电影票房转移到增加对观众人次的研究,尤其要关注中小城市和农村的观众人次。电影票房收入虽然重要,但不是全部的依据,人次虽不能计入经济效益,但对中国电影创作有直接的指导作用。当前中国电影的研究重点还应该放在具有中国特色的类型片上,进一步建构主流商业电影体系,推动中国电影的可持续发展。

北京电影学院教授侯克明希望敢于面对创作现实。他说,中国电影产量虽然多了,但创作上还存在着很多问题。目前对创作上的艺术研究还远远不够,创作问题远比产业问题大。《2008中国电影艺术报告》的出版对电影创作研究会产生很大影响,希望能坚持做下去,更希望这些研究能让创作者看到。因为目前拍摄者、投资者并不太知道中国电影的创作状况,出现了信息不对称的情况,创作者对自己没有准确的评价。电影批评家要继续解放思想,依据社会主义核心价值观把电影创作存在的问题实事求是地讲出来,努力加强和扩大电影评论的声音。艺术报告不要追求大而全或面面俱到,要有重点分析,可以有多种写法,要敢于面对现实,面对问题。

北京电影学院教授郑洞天发言时先站起来向作者鞠躬,由衷地表示对这两部报告出版的祝贺和对作者的敬意。目前,高校有影视专业两千余个,研究生有三千余人。他认为两部报告为高校大学生、研究生提供了数据和依据。该报告开创了电影研究的新阶段。郑洞天希望报告每年能有针对性地提一些问题。比如中国类型片的问题,去年中国共生产了526部影片(包括120部电视电影),其中有多少部是类型片?我们的类型片不够成熟的原因究竟在哪里?再比如中国大片的问题,是否制作越大越挣钱?大片越拍越没有思想?应通过每年的报告把中国电影的现实真实地报告给创作者。

北京师范大学教授黄会林提出增加未成年观众电影调查。她说,影视文化对未成年观众有哪些影响,应该是报告的内容之一。今年,北师大艺术与传媒学院就未成年观众价值观的形成、对明星的认知度、对某些电影的暴力倾向的反应等进行了问卷调查,今年的调查对象选择的是都江堰的中学生。5月11日,包括聚源中学在内的孩子们最后交上了答卷,没想到第二天就发生了大地震,很多参与调查的孩子都被埋在了废墟之下,学院已决定把调查问卷捐给相关的博物馆,作为永久的纪念。黄会林建议,应该重点对未成年孩子们对当下影视文化的看法进行调查,他们才是中国电影市场未来的主力军。

针对当前名目繁多的各类报告,中国影协在去年《2007中国电影产业研究报告》推出的基础上,以其时效性和指导性俱佳的优势,今年又推出了《2008中国电影产业研究报告》《2008中国电影艺术报告》两部。中国影协日前在京举行了两部报告的座谈会。

《2008中国电影产业研究报告》由中国电影家协会产业研究中心组织撰写,由产业研究中心主任刘浩东担任主编,多位从事电影产业研究的专家学者参与了这个研究项目。该报告充分发挥影协广泛联络和深入调查的优势,把“一手数据分析”与产业视角的独特研究结合起来,既尊重数据的客观准确,又发挥撰写报告专家的理论分析智慧,对2007年中国电影产业发展情况进行了科学而客观的阐述,具有专业性、权威性、综合性等特点,对业界、学界了解2007年度中国电影产业发展状况具有重要的参考价值。

《2008中国电影艺术报告》作为国内第一部年度电影艺术创作报告,由中国电影家协会理论评论工作委员会组织撰写,理论评论工作委员会主任尹鸿、秘书长刘浩东担任主编,作者由各大高校、科研机构的电影理论评论专家组成。该报告以年度中国电影艺术创作为研究对象,全书共包括十二个章节和一个专题研究,分别为中国电影创作年度综述、年度热点、年度创新、年度症候、年度走向、导演艺术、剧作艺术、表演艺术、摄影艺术、声音艺术、新技术、港产合拍片的年度分析,以及专题研究中国进口分账影片态势分析。此外,报告还收录了中国电影家协会理论评论工作委员会“2007年度十部优秀国产影片推介活动”的片目名单。影协理论评论工作委员会推出这部艺术创作报告的目的,旨在让更多的人在聚焦产业喧嚣的同时,冷静细致地思考电影艺术层面的诸多元素,从电影创作本体上把脉国产影片,把理论家、评论家的判断与声音传递给社会大众,以期在电影理论评论中坚持主流文化的声音。该书凸显出三个特点:一是改变了只关注精英和艺术电影的传统角度;二是对实现市场转型做了全面的关注;三是对新形势下的主流电影给予了更多的关注。

因为《2008中国电影艺术报告》是第一次对中国电影艺术创作推出的研究报告,因此备受关注。参加座谈会的电影界专家学者就中国电影创作和中国电影艺术研究方向提出了自己的见解。

中国电影艺术研究中心研究室主任饶曙光强调眼睛要向下看。他认为,中国电影研究的立场要有一个调整,要从精英立场转移到大众立场,不能把电影研究变成空中楼阁。要从重电影票房转移到增加对观众人次的研究,尤其要关注中小城市和农村的观众人次。电影票房收入虽然重要,但不是全部的依据,人次虽不能计入经济效益,但对中国电影创作有直接的指导作用。当前中国电影的研究重点还应该放在具有中国特色的类型片上,进一步建构主流商业电影体系,推动中国电影的可持续发展。

北京电影学院教授侯克明希望敢于面对创作现实。他说,中国电影产量虽然多了,但创作上还存在着很多问题。目前对创作上的艺术研究还远远不够,创作问题远比产业问题大。《2008中国电影艺术报告》的出版对电影创作研究会产生很大影响,希望能坚持做下去,更希望这些研究能让创作者看到。因为目前拍摄者、投资者并不太知道中国电影的创作状况,出现了信息不对称的情况,创作者对自己没有准确的评价。电影批评家要继续解放思想,依据社会主义核心价值观把电影创作存在的问题实事求是地讲出来,努力加强和扩大电影评论的声音。艺术报告不要追求大而全或面面俱到,要有重点分析,可以有多种写法,要敢于面对现实,面对问题。

北京电影学院教授郑洞天发言时先站起来向作者鞠躬,由衷地表示对这两部报告出版的祝贺和对作者的敬意。目前,高校有影视专业两千余个,研究生有三千余人。他认为两部报告为高校大学生、研究生提供了数据和依据。该报告开创了电影研究的新阶段。郑洞天希望报告每年能有针对性地提一些问题。比如中国类型片的问题,去年中国共生产了526部影片(包括120部电视电影),其中有多少部是类型片?我们的类型片不够成熟的原因究竟在哪里?再比如中国大片的问题,是否制作越大越挣钱?大片越拍越没有思想?应通过每年的报告把中国电影的现实真实地报告给创作者。

北京师范大学教授黄会林提出增加未成年观众电影调查。她说,影视文化对未成年观众有哪些影响,应该是报告的内容之一。今年,北师大艺术与传媒学院就未成年观众价值观的形成、对明星的认知度、对某些电影的暴力倾向的反应等进行了问卷调查,今年的调查对象选择的是都江堰的中学生。5月11日,包括聚源中学在内的孩子们最后交上了答卷,没想到第二天就发生了大地震,很多参与调查的孩子都被埋在了废墟之下,学院已决定把调查问卷捐给相关的博物馆,作为永久的纪念。黄会林建议,应该重点对未成年孩子们对当下影视文化的看法进行调查,他们才是中国电影市场未来的主力军。

本报讯 (记者 高小立)6月28日,随着电视剧《茶馆》中最后一个镜头——王利发娶媳妇拍摄的结束,由中央电视台中国电视剧制作中心独家制作、根据老舍同名话剧改编的长篇电视连续剧《茶馆》在涿州影视基地宣布前期拍摄完毕正式关机。

第3篇

XX市经济协会项目课题组

摘要 促进XX市机器人产业的发展,提升制造业整体实力,加快制造业转型升级,提高生产效率、技术水平和产品质量,从而促进XX州的经济增长,提高经济运行质量和效率。有必要对XX州机器人产业状况进行研究,提出加快促进XX机器人产业发展的建议。

关键词 机器人产业 发展研究

1前言

机器人是自动控制机器的俗称,指能自动执行任务的人造机器装置,用以取代或协助人类工作。主要包括以下几个部分:执行机构、驱动装置、检测装置、检测系统等。从应用层面来讲,机器人分为两大类,即工业机器人和服务机器人。工业机器人可以代替工人从事上下料、锻造切割、焊接、喷涂、装配、码垛等工业生产作业工作;服务机器人分为专业服务机器人(如军用无人机等)和家用服务机器人(如餐厅机器人、扫地机器人等)。

机器人30年代以后才出现萌芽,发展时间不足百年,期间经历了成长期和快速发展期,目前已经迈进智能化时代。过去十多年,全球工业机器人景气度较高,2015年,全球工业机器人总销售量达到248000台,同比增长15%,2002-2008年,全球工业机器人年复合增长率为8.6%,2009-2015年全球工业机器人年复合增长率为23.5%,是过去6年的2.7倍,近几年全球工业机器人增速明显加快。

从市场结构来看,亚洲地区的销售规模占据主导地区,2015年销售量为15.6万台,是欧洲、美洲和非洲销售量之和的1.8倍,预计到2018年,此比例将达到2.4倍。

从机械机构来看,2015年国产多关节机器人销售加速,销量超过6000台,同比增长71.7%,占国产工业机器人总销量的27.4%,比上年提高6.4个百分点,此外,坐标机器人仍是国产工业机器人主力机型,2015年销量约为10600台,占机器人销售总量的比重为47.6%,较去年回落4个百分点。由此可以发现,技术附加值较高的机器人产品的比重在提升,三轴四轴等低端机器人在国产机器人中的比重呈现下降趋势,表明国产工业机器人正在逐步往高端技术领域发展。

据中国机器人产业联盟统计,2015年国产工业机器人销量继续增长,全年累计销售22257台,按照《规划》要求,到2020年自主品牌机器人销量达10万台,预计2016-2020年复合增长率应该在35%以上,按均价15万元/台计算,我国国产工业机器人未来五年市场规模在500亿左右。已连续两年成为全球第一大工业机器人市场。

机器人行业的风险投资规模开始呈现上升趋势,并且增长速度逐渐加快,到2015年形成井喷,达到9.227亿美元,根据IDC统计数据预计,2014-2019年全球机器人市场规模的复合增长率达到17%,按此速度发展,到2019年,全球机器人的市场规模为1354亿美元,成长空间巨大。

两大因素驱动我国工业机器人市场快速增长。第一个驱动力是机器代替人工。原因主要来自于两个方面:其一是低端劳动力供给不足。其二是工业机器人替代人工经济性不断提升。上述两项因素,导致工业机器人替代人工的经济性不断提升,工业机器人投资回收期越来越短,有的甚至两年就可以回本。第二个驱动力是产业升级。

国务院印发的《中国制造2025》是我国实施制造强国战略的首个十年纲领,近年来,随着国内劳动力薪酬不断上涨,我国制造业成本增加,受此影响,外国企业纷纷撤离中国市场,这使得我国制造业面临艰难危机。转型智能制造将成为新时期下制造业的发展新趋势,在此背景下,工业机器人将在制造业转型中大有可为。

工业机器人是指能在人的控制下智能工作,并能完美替代人力在生产线上工作的多关节机械手或多自由度的机器装置,我国制造业当前劳动力成本高,普遍招工难,普及发展工业机器人,用以取代员工,既是形势所迫,也是我国实现制造强国的必经之路。

随着国家层面新政策的不断出台,机器人产业的发展环境得到很大改善,促进机器人产业发展的新政策使其发展不断升温。机器人产业作为智能制造装备的重要组成部分,其战略性发展契机源于不断出台的新政策:2013年12月,工信部发布了《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,明确指出了未来我国工业机器人产业的发展目标。

XX省委省政府高度重视智能制造产业发展。把加快产业转型升级作为稳增长调结构的主要抓手和“十三五”时期经济发展的重点任务,并强调XX贯彻落实《中国制造2025》要将智能制造作为产业转型升级工作的重要抓手。其次,发展智能制造是制造业转型升级的客观要求。智能制造是两化深度融合的主攻方向,对于福建省提升制造业整体实力,加快制造业转型升级,提高生产效率、技术水平和产品质量,实现制造智能化和绿色化具有重要意义。

XX市政府也出台《XX市〈中国制造2025〉实施纲要》出台,该纲要把智能制造列为“XX制造”的主攻方向,大力推进“机器换工”和工业设计,以此力促产业转型升级,打造竞争新优势。

本文旨在认真分析XX机器人产业现状、发展方向及存在问题的基础上,提出加快XX机器人产业发展的几点建议。

2XX市机器人产业企业状况

近年来随着我市产业转型升级步伐的加快,机器人产业迎来发展新机遇。当前XX州市机器人产业发展处于起步阶段,经调查,截至2016年底,我市有十几家工业机器人生产企业,主要有XX明鑫智能科技股份有限公司、XX通用机器人有限公司、XX兰水旭升自动化有限公司、XX立达信机密机电有限公司、XX科能电器有限公司、XX佳龙电子有限公司等。2016年XX市生产机器人总产值6958万元,机器人产销量332台套。其中XX明鑫智能科技股份有限公司、XX通用机器人有限公司、XX兰水旭升自动化有限公司主要生产自动焊接工业机器人、自动搬运工业机器人及自动化生产线工业机器人集成系统;XX州立达信机密机电有限公司生产自用LED自动化生产线高效机器人;XX科能电器有限公司正研发服务型机器人,XX佳龙电子有限公司研发生产食品包装机器人。

2015年以来,XX市经济信息委员会认真落实《XX市〈中国制造2025〉实施纲要》,开展智能制造专项行动,大力推进以工业机器人和高端智能装备为核心的智能制造产业的发展,从制定专项行动方案、把工业机器人企业发展作为XX州市智能制造重点发展方向,提升企业设计创新水平,大力推进“机器换工”和应用产业对接。支持市场开拓与服务创新等方面,促进机器人产业加快发展。

3XX市机器人产业面临的主要存在问题和不足

虽然我市在智能制造及机器人产品的应用、研发和生产有了较大发展,但我们必须清醒地认识到,前进的道路上还存在着很多的不足,突出表现在:

一是产业基础薄弱,缺少龙头企业,关键零部件仍严重依赖进口;二是公共创新服务平台、标准、人才等产业体系尚待建立和完善;三是产学研合作拓展层次和深度有待进一步加强;四是企业融资渠道狭窄,融资困难;五是政策引导成效不明显等。

4加快XX市推进机器人产业发展的建议

4.1政策先行,加快推进产业发展

一是尊重市场规律,结合市情,加快制定促进XX市机器人产业发展的扶持政策意见。建议结合国家有关部委和XX省的发展规划,围绕市政府制定的《XX市〈中国制造2025〉实施纲要》和《XX市十三五工业转型升级发展规划》,确定XX机器人和高端智能装备产业的发展思路、主要任务、重点目标和保障措施,明确产业发展方向。二是建议市政府出台智能成套装备推广应用的产业政策。三是以机器人产业建设为契机,加大招商引资力度,完善机器人产业链。

4.2搭建政府主导的公共创新服务平台。

建立机器人与智能装备研究机构,通过政府支持与资本结合,进一步强化带动能力,逐步形成产业链与创新链。先期建设自动化生产线及机器人关键零部件的测试与技术评价平台等,逐步建立机器人机构本体、关键零部件、控制技术、自动化生产线应用系统的模型库、数据库与检测体系,打造一个集机器人设计、仿真、示范应用、人才培训、模拟体验及检测服务等功能于一体的创新服务平台。通过建设公共创新服务平台,降低企业进入机器人研发与产业化领域的门槛,推进成熟技术的产业化进程。要进一步落实好关于鼓励扶持机器人产业的有关政策和意见,研究制定机器人产品研发生产的补助办法,加大政策引导扶持力度,挖掘产业共性需求,加快核心技术研发,实现机器人技术优势向产业优势转化。

4.3推动机器人产业园区规划建设

加快推动机器人产业规划布局集聚发展,支持XX的开发区规划建设机器人专业园区,积极引导国有和民间资本通过多渠道融资进入机器人行业,引导我市工业机器人与智能制造装备企业与国内优势企业合作,共建研发机构或合资公司,促进我市机器人与智能制造装备产业“内生式”发展。通过“引进来,走出去”壮大生产规模,壮大龙头企业,共同打造我市工业机器人与智能制造装备产业聚群和完整产业链。另外,要充分利用各种招商对接推介平台,加大招商引资力度,鼓励引导机器人产业项目向规划建设的机器人产业园区集聚发展

4.4建立完善的现代企业结构

XX市机器人企业规模普遍较小,人员结构单一,研发技术实现突破后,市场开拓能力不足,极大地制约产业化发展进程。建议有关部门加强引导,帮助企业引入现代企业管理制度,建立技术、市场、资本运营协调发展,股权明晰、法人治理结构合理,人力资源结构优化的企业运行机制,提升企业科学化、规范化管理水平,保障机器人产业健康发展。

4.5完善政、产、学、研用相结合的体制机制。

充分发挥政府部门宏观管理与政策引导作用,不断完善统筹协调机制,加强政府部门、科研机构和企业在管理、数据共享、联合行动等方面的协调,构建跨部门交流合作与协调配合的平台。始终坚持企业是技术创新主体的原则,发挥企业在研发机器人方面的积极作用,形成机器人技术的政产学研用的一体化技术与应用联盟,加速推动机器人技术及其产业化的发展。

第4篇

1996年以后,国家先后对造纸产业进行了几次大规模的环保治理,在治理整顿中*市大部分造纸企业被关闭,全市的造纸工业也因此走上了衰退的道路。在十年的发展历程中,*市虽然对造纸工业进行了许多转型工作,但效果并不理想,产业的优势地位逐渐被其它地区所替代。因此,强力推进造纸产业转型,实现造纸产业可持续发展和再度崛起,是*市加快经济发展的任务之一。一、造纸产业发展情况和经济转型的可行性

(一)十年来造纸产业发展历程

回顾造纸产业发展情况,*市十年来造纸产业的发展史是一段在夹缝中生存的历史,是一段区域产业受到不公正待遇的历史,是一段由产业鼎盛迈向产业衰退的历史。

*市造纸产业所受到的歧视性待遇突出表现在三个方面:一是和其它地区实行的发展政策不一。国家对其它地区实行的是达标排放,对*市实行的是总量控制排放;二是对*市下达的COD浓度排放标准远比其它地区严格。如上海市排放标准是300mg/L,而*市的排放标准是90mg/L;三是治理的措施不同。全国许多地区是边治理边生产,而*市是先治理达标再恢复生产。上述歧视性政策产生的必然结果是鼓励其它地区造纸产业发展,扼杀了*市造纸产业的发展权。

在这种政策影响下,*市造纸业出现了很大的衰退。一是企业数量大幅减少。*市造纸企业最多时期近300家,十年的环保整治行动中,关闭了大批造纸企业,到20xx年全市剩余造纸企业为148家,并且全部为再生纸企业。20xx年根据上级要求,*市又关闭了50家企业,并对留下的98家企业进行了组合,目前仅剩48家再生纸企业;二是产业优势迅速下降。目前全市造纸产量由1996年前后全国12%降到不足2.6%;三是造纸产业技术差距越来越大。在造纸产业整治中,一些企业家和产业工人产生了一些复杂的发展心态,许多企业在不公平的政策面前丧失了发展信心,没有勇气对企业进行技术改造,只是被动地应付关闭,导致整个造纸产业技术落伍;四是造纸产业的资金、技术和人才大量外流。许多企业家纷纷携带资金和技术到外地承包或创办造纸企业,有一些企业家在本地办的是小企业,到外地却办成了大企业,并且获得了丰厚的利润。

(二)依靠转型实现再度崛起的可行性

1、长期的造纸实践积累了丰富的技术和造就了大量的人才。*市造纸业发展历史悠久,据史料记载,在明朝嘉靖年间,大隗双洎河沿岸就开始利用本地自然资源进行手工造纸,随着历史的演绎,*市造纸技术不断发展提高。正是有了这样悠久的造纸传统,也使*市在造纸业中锻炼和培养了一批又一批的熟练技术工人和经营管理人才。

2、多年来的造纸业发展形成了广泛且稳固的客户群体。

3、关闭组合后保留下的企业全部是骨干造纸企业。

4、造纸产业关闭到位后可能会有一些政策上的调整。只要积极争取,环保政策可能从总量控制排放转变为达标排放。

5、世界及我国纸量需求的增长给*市造纸业发展带来了增长空间。据预测,20xx年前世界纸浆、纸品及纸制品需求年均递增2.5%左右,我国年平均递增6左右,造纸业具有广阔的发展前景。

6、我国纸业的高成长性为*市造纸业崛起带来了可能。从行业发展环境分析,我国造纸工业的发展环境比较优越,市场规模大、成长性高。目前我国纸业国际化进程明显加速,突出表现为产品市场国际化,投资国际化和技术装备国际化。中国纸业市场已成为全世界造纸企业争夺的热点。而*市造纸业在国内外曾有较高的知名度,业界又普遍认为造纸业是市场前景看好、利润比较稳定的行业,这为吸引外部投资创造了契机。

二、目前造纸产业存在的问题

(一)企业规模小。20xx年底全市造纸企业数量为198家,年产量为132万吨,每家企业年平均产量为0.6万吨。20xx年经过关闭组合后造纸企业数量减少到48家,预计全年产量150万吨,虽然规模有所提升,但企业年平均产量仍不超过3万吨,与世界纸业企业平均8万吨的规模相距甚远。?

(二)技术装备落后。全市部分企业装备了80年代或90年代中后期设备,多数企业的装备仍停留在国内70年代或更早水平。装备最好的企业(如春光、恒丰)纸机幅宽才达到3.6米,车速最快才达130米/分,装备差的企业还在使用1092、1450、1575和1760等老机型,幅宽不超过2米,车速在20—50米/分之间,而国内造纸企业中装备国际一流的纸机幅宽已经达到4.5—9.7米之间,车速介于600—2200米/分之间。?

(三)生产原料结构不合理。全市造纸企业基本是以再生纸为原料,商品浆使用比例不到20%。木浆比重过底,再生纸多次重复使用,导致纸品韧度小,质量低下。

(四)产品种类少档次低。目前,世界纸张花色品种已达15000多个,全国有600多个,河南省有110个,而*市只有几十种,而且多为低档的瓦楞原纸和挂面纸。低档次产品占全部纸品的70%,中高档纸和纸板的比例不足30,与全省、全国以及世界平均水平差距较大。

(五)科技开发能力差。仅有个别企业有科技研发队伍,绝大多数企业科技投入少、科技力量薄弱。自主创新能力远远不能适应造纸产业发展的要求。?

(六)污染问题尚未根本解决。不少企业治污投入不足,治污设施标准不高,治污成本高,先进治污技术难以推广,离清洁生产的要求有不少差距。?

三、造纸产业转型的指导思想、基本原则、目标和重点

(一)指导思想

按照科学发展观的根本要求,以世界市场为导向,以技术进步为核心,以提高行业整体素质和竞争力为目的,运用高新技术和先进适用技术改造企业,实现清洁化生产和可持续发展,用高档次、高质量、低消耗、多样化的产品武装企业,促进造纸企业大型化和现代化,推进造纸产业再度崛起,把*市再次建设成为全国造纸工业基地。

(二)基本原则

1、坚持可持续发展原则。按照循环经济(资源—产品—再生资源—产品)的发展模式,突出节水、治污和改善生态环境以及废弃物综合利用,达到低消耗、低污染、高利用率和高循环率,使造纸产业具有持续增长能力和与环境协调发展能力。

2、坚持技术进步和产业升级原则。强化技术创新,加快技术改造步伐,提高造纸科技含量,使重点企业、重点产品接近或达到国际先进水平。

3、坚持对外开放原则。加大外资利用力度,加快与国际纸业生产接轨。

4、坚持政府引导、市场运作原则。在造纸产业转型中,企业是转型的主体,政府发挥导向和调控作用。

(三)转型方向

1、资源集约化。由资源粗放型转向资源集约型。

2、生产清洁化。实施清洁化生产,逐步达到零废水排放。

3、技术集成化。广泛使用信息、网络、自动化控制等技术,提高技术集成化程度。

4、产品优质化。产品由数量型向质量型转变,纸制品由单一功能向多功能方向发展。

5、产业延伸化。围绕造纸业发展相关产业。

6、经济规模化。以规模增实力,以实力创效益。

(四)转型目标

造纸产业转型期为15年。

转型的目标是使*市造纸产业达到世界先进水平,使*市再次成为全国造纸生产基地,实现*市造纸业再度崛起。

为实现上述目标,转型分三步走:

到20xx年,造纸业达到全国中等生产技术水平,至少有15家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到5万吨/年,全市纸产品产量由20xx年占全国的2.6%增加到3.5%,中高档纸占纸产品产量40%;

到20xx年,造纸业达到全国领先生产技术水平,至少有35家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到6.5万吨/年,全市纸产品产量达到全国5%,中高档纸占纸产品产量60%;

到20xx年,造纸业达到世界一流生产技术水平,企业普遍实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到8万吨/年,全市纸产品产量达到全国7%,中高档纸占纸产品产量80%。

(五)转型重点

1、政策转型。争取上级环保部门转变*市造纸产业政策,使环保政策由总量控制排放转变为达标排放。

2、生产设备转型。加快关键生产设备升级换代,推进生产过程自动化。

造纸机械方面,分期分批推广幅宽4m以上、车速600m/min以上的宽幅、高速、高效、低耗能造纸机,在20xx年前淘汰车速在100m/min以下,幅宽小于1760mm的文化纸机、幅宽小于2400mm纸板机。

检测、控制和管理系统方面,应用先进、可靠的在线检测仪表、数字控制电气传动装置和计算机控制系统等基本部件。

在废纸处理和环保设备方面,使用先进、高效的处理设备。

3、生产技术转型。生产技术创新要体现高起点和前瞻性,加快淘汰落后工艺技术,积极采用先进生产工艺技术,促进新产品开发和老产品更新换代,实现产品高技术含量、高质量、高附加值。

技术人才方面,促进造纸行业全员职工素质提高,培养和造就一批高级技术和管理人才。

制浆方面,虽然目前*市经没有制浆企业,但随着造纸业再度崛起,发展制浆业仍然是重要选择。今后上制浆项目要采用高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术(如使用以过氧化氢为主的无氯漂白技术或者氧化清洁制浆工艺)。

造纸方面,应用低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技术和先进清洁生产工艺(如运用新原料、新浆种、化学助剂、胶料、填料、涂料等,采用废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、保护环境的适用技术)。

节能降耗和环保方面,加快使用热电联供技术、煤制气技术、水循环利用技术、联片治污生化处理技术等。

4、产品结构转型。产品结构转型要从增加市场有效供给、适应多元化需求出发,由生产中低档纸转变到生产中高档纸,纸及纸板产品突出向高质量、高档次、高效益、多品种方面发展。大宗产品注重提高质量和档次,特色产品注重增加新品种。

鼓励发展四大类产品。文化用纸重点发展胶印新闻纸、低定量涂布纸、铜版纸、高档胶版纸、静电复印纸、电脑打印纸、无碳复写纸、特种纸及纸板等;包装用纸重点发展各类低定量、高强度的包装用纸和纸板,蜂窝纸板专用原纸及其他配套纸板,折叠纸等;生活用纸重点发展中高档卫生纸、餐巾纸及一次性餐具等,并且使产品向高附加值转变(例如高级文化用纸、薄膜涂布胶印纸、液体食品包装纸板、细瓦楞纸等);特种用纸和纸板类重点发展各种复合纸和纸板、特殊用途的加工纸和纸板。

壮大现有的六类主导产品(白板纸、瓦楞纸、涂布纸、箱板纸、果袋纸、印花纸)规模,A级纸强质量、增优势,B级、C级纸向A级产品提升。

限制质量低劣、市场滞销产品的发展。

5、拉长造纸产业链条。围绕造纸产业向两边拉长产业链条,着重发展一体化的公用工程、一体化的基础设施、一体化的物流配送体系。

发展造纸制浆业。围绕*市造纸企业原料需求,建设高强度、高得率、低污染、较大规模制浆企业。制浆项目首选目标是年产20万吨以上,最低目标是年产10万吨。20xx年前建设2家年产10万吨以上规模的无污染秸杆丝制浆项目。

发展造纸机械业。以现有造纸机械企业为依托,开发生产备料、蒸煮、洗浆、筛选、漂白、打浆、配料、供浆、碱回收、在线检测、控制和管理等方面具有国际先进水平的新设备,并形成一定的生产能力。

发展造纸化工业。生产以制浆化学品、造纸添加剂、涂布加工用助剂为主的造纸化学品。

发展造纸环保业。根据企业布局,建设联接造纸企业又独立于造纸企业的专业从事污水处理的企业,提高污水治理水平。20xx年前建设1座日处理10—15万吨的大型污水处理厂。

发展造纸能源供应业。建设热电联供项目,集中对造纸企业供电、供热、供汽,降低造纸成本。20xx年前建设1座2X20万千瓦热电联产项目。

发展造纸信息、技术服务业。

6、调整企业组织结构。要以企业为主体,提高核心竞争力为目标,壮大企业规模。

重点提高单机和单条生产线的规模。到20xx年,企业最小规模:造纸企业年产5万吨,特种纸及纸板企业年产1万吨,制浆企业年产纸浆10万吨。

推进大型企业集团化,中小型企业特色化,企业经济类型多元化。鼓励企业自由组合,联合生产,循环利用废水,集中治污。通过企业自由组合,联产协作,做强骨干企业,做大优势企业,做精高新技术企业,使企业组织结构和规模结构逐步趋于合理。

7、调整企业布局。根据企业分布状况,规划大隗—苟堂造纸工业区,力求造纸资源配置及利用最优。今后造纸业及造纸关联业发展上新原则上在造纸工业区内建设。

8、推进关闭企业转型。在治理整顿中关闭的造纸企业,以发挥在造纸技术、资金、市场等方面的优势为主,参与现有造纸企业改造和生产。条件不具备的,根据市场导向,利用原有的场地、资金发展其它产业,用新的产业替代造纸产业。

四、主要工作措施

(一)解放思想,转变观念,确保造纸产业顺利转型。

全市各级领导干部、造纸工业战线的企业家和广大职工要解放思想,充分认识全市造纸业关闭到位后带来的暂新发展机遇,用观念的更新带动体制创新、机制创新和科技创新,克服消极被动发展观念,以经济全球化的视野,以创新的意识,以顽强拼搏的精神,积极推进造纸产业实现经济转型。

(二)组织和引导造纸企业量身定做转型方案。

造纸企业制定的转型方案要起点高、科技含量高、附加值高,坚持每年迈一步,步步都扎实,最终完成质的转变。

(三)加强科研开发和人才培养,增强造纸工业发展后劲。

引导造纸工业企业与科研院所、高等院校合作开展重点造纸技术的研究开发;鼓励科研院所、高等院校在企业中进行技术推广活动,积极为企业解决生产和技术难题;广泛开展国际合作与交流,防止低水平生产研究。大力开展造纸人才培训,通过培训培育高层次的管理、技术人才和高水平的部门管理人员及技术工人,造就一支高素质的高级管理人员和员工队伍。吸收造纸专业高校毕业生、采用高薪聘任等办法引进省外和国外造纸行业的优秀管理人才和技术人才,同时营造供人才发挥才能的工作环境。各级政府和有关部门在造纸企业所需人才的调入、职称晋升、教育培训等方面实行政策倾斜,引导企业建立激励约束机制,实现人力资源的市场化管理。

(四)拓展融资渠道,充分利用国内外资源。

要有效利用外资,积极扩大利用国内资本,千方百计激活全市民间资本,不断拓宽造纸产业经济转型资金来源渠道。鼓励外资、民间资金以资金或设备等形式参与造纸企业转型。建立造纸产业转型项目储备库,利用互联网和其它媒体定期向国内外公布,吸引投资者参与转型。加大行业扶持力度,贯彻造纸产品发展导向目录,对鼓励发展的重点项目和重点产品优先给予财政贴息支持。拓宽废纸和木浆流通渠道,协调造纸企业探索与国内外供应商建立稳定的废纸和纸浆进口合作关系。

(五)坚持加快转型与保护环境并重方针,促进可持续发展。

在造纸工业转型过程中,要继续加大污染防治力度,使环境保护模式要由“末端治理”向“预防为主和源头控制”为主的清洁生产转变。通过实施严格的达标排放制度,降低造纸工业用水,减少污染物的排放。大力发展循环经济,提高废物、废渣的综合利用水平。对利用制糖废渣、废棉等生产的造纸原料、纸浆废液生产的产品、利用废纸为主要原料生产的各类纸张、纸板以及利用木竹采伐、边角余料、次小薪材等加工纸浆、纸和纸板等的企业,落实国家有关税收优惠政策。对污水的回收利用率高的企业,实行以奖代补政策。

第5篇

1、项目名称:豆制食品生产企业

2、企业暂定名称:××*市西郊豆制食品有限公司

3、项目地址:××××××××××××××××*

4、项目投资主体:××*市西郊炒货食品厂

5、项目负责人:××*

6、项目总投资:共200万元。

7、投资者概况:××*市西郊炒货食品厂现有员工40余人,年产值500万元以上,上缴税利50多万元。企业拥有一定数量的懂经营、善管理的营销人员和技术人员,具有健全的管理体系和规章制度,每年进行新产品开发,年年有进步,并在包装上进行大胆改造设计,为提高临安农特产品的知名度和促进农村经济发展作出了一定的贡献。厂长××*多年从事食品行业经营管理工作,重合同,守信用,具有较强的开拓进取精神和创新意识。

二、豆制食品介绍

(一)豆制品的定义:

豆制食品又称豆制品,是以大豆、小豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加工而成的食品。大多数豆制品是由大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。

(二)豆制品的分类:

豆制食品主要分为两大类,即发酵性豆制品和非发酵性豆制品。

发酵性豆制品是以大豆为主要原料,经微生物发酵而成的豆制品。如腐乳、豆豉等。

非发酵性豆制品是指以大豆或其它杂豆为原料制成的豆腐,或豆腐再经卤制、炸卤、熏制、干燥的豆制品,如豆腐、豆浆、豆腐丝、豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。非发酵豆制品主要品种有:

1、豆浆:将原料大豆经去杂、浸泡、磨浆、过滤除渣制成的浆状液体。经高温灭菌的豆浆称为熟豆浆,不以加热的豆浆称为生豆浆。

2、豆腐:又称大豆腐、水豆腐。是以大豆为原料经除杂、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、点脑、蹲缸、加压成型等工序,制成的厚度在3cm以上的各类豆腐。豆腐的含水量在80-90%,特点是持水性强,质地细嫩,有一定弹性和韧性,风味独特。

(1)南豆腐:也叫嫩豆腐,指用石膏作凝固剂制成的豆腐。质地细嫩,有弹性,含水量大。

(2)北豆腐:也叫老豆腐,指用盐卤作凝固剂制成的豆腐。其特点是硬度、弹性、韧性较南豆腐强,含水量低于南豆腐,香味浓。

(3)内脂豆腐:属嫩豆腐,以葡萄糖-δ-内脂做为凝固剂制成的豆腐。市场上的盒装、袋装豆腐多为内脂豆腐。

3、腐竹

豆浆煮沸后,在降温过程中,从豆浆表面抵消起的一层薄膜,厚度在0.3mm以下。干燥后,有浅黄色光泽,形状似竹,故名腐竹。若抵起的干燥后成片状物,则叫豆腐皮、油皮。

4、豆腐干

以中干或小干为原料,切成一定规格的方块,再放入老汤或盐水中煮熟、沥干,制得的豆制品。如香干、白干。

5、干豆腐

薄片状豆制品,又称豆腐片、百页。厚度在2mm以下,含水量在52-65%之间,弹性、韧性较强。

(三)豆制品的营养

豆制品的营养主要体现在其丰富蛋白质含量上。豆制品所含人体必需氨基酸与动物蛋白相似,同样也含有钙、磷、铁等人体需要的矿物质,含有维生素bl、b2和纤维素。而豆制品中却不含胆固醇,因此,肥胖、动脉硬化、高脂血症、高血压、冠心病等患者应提倡多吃豆类和豆制品。对健康群体而言,营养来源单一是不可取的,豆制品可以做为蛋白质的来源之一。豆制品是平衡膳食的重要组成部分。大到星级饭店,小到百姓人家,各种各样的餐桌上总是能看到各类豆制品的存在,它是日常生活中人们最喜爱的食品之一。

三、项目动因

(一)在我市境内开办规模化、标准化的豆制品生产企业,是贯彻落实国家构建食品安全体系的迫切要求。2008年,接连发生的恶性食品安全事故引发了人们对食品安全的深切关注和各级的高度重视,也促使政府重新审视这一关系国家公共安全的问题,加大了食品安全的整治力度。建立食品安全保障体系,规范食品生产企业生产经营过程,保障人民安全消费、放心消费,已成为当前的一项重要任务。在我市建立规模化、标准化豆制品生产企业正是实现这一重要任务的具体措施之一。

(二)在我市境内开办规模化、标准化的豆制品生产企业,是填补我市标准豆制品生产企业空白的客观要求。近年来,我国豆制品新企业、新产品、新技术如雨后春笋层出不穷,产品质量稳步提高,市场日益繁荣,并涌现出了一批知名豆制品企业。但是,就目前我市豆制品的生产企业而言,普遍存在散、小、乱的特点,生产条件千差万别。大多数都是半夜凌晨生产加工,白天外出买卖的私人小作坊,还没有一家象样的有规模、上档次的标准豆制品企业,与其他地区存在相当大的差距。因此,开办一家规模化、标准化的豆制品生产企业能够填补我市这一空白,缩小与先进地区的差距。

(三)在我市境内开办规模化、标准化的豆制品生产企业,是解决我市个体作坊卫生质量状况差的现实要求。目前,我市豆制品生产企业规模档次较低,卫生状况较差,一方面这些手工作坊式的生产保证不了产品质量,另一方面生产加工过程中排放的污水、杂物等影响了环境卫生,不仅不利于国家卫生城市的创建工作,更与我市建设生态城市的目标相抵触。针对这些问题,除了消费者要有自我保护意识,国家有关部门加强监管以外,更重要的是规范我市豆制品企业的生产和经营过程。因此,建立标准化的豆制品生产企业显得尤为重要。

四、设计能力与场址选择

(一)设计能力

该工程由制乳系统、豆奶生产线、盒装内酯豆腐生产线三个部分所组成,为了考虑今后多方面扩大生产量,需要制乳系统设计能力扩大到每班3000公斤——4000公斤生产加工量(按干大豆计)。豆奶生产线设计能力为每班25000——30000袋,每袋为250克装,约7500公斤豆奶。如需班产提高生产量,只需增加高压泵和包装机即可。盒装内酯豆腐生产线设计能力每班9000——10000盒,每盒重量400克,约4000公斤。

上述两条生产线同时生产,每班耗用大豆约2000公斤左右。因此,制乳系统完全可以满足班产需要,并留有足够余量可同时加工其他产品。

(二)场址选择

该项目需厂房面积1500平方米,其中:

1、制乳系统100—150平方米;

2、豆奶、豆腐配料间100平方米;

3、豆奶、豆腐辅料仓库40平方米;

4、豆奶包装车间100平方米;

5、豆腐包装车间150平方米;

6、原材料仓库80平方米;

7、冷藏库120平方米;

8、百页熟制品300平方米;

9、锅炉房(约70平方米);

根据以上建设规模,考虑企业的生产加工特点,拟在临安市上甘街道杨岱村征地建设,约需征用土地5亩。该区域处于城市南边,与主城区锦城街道相邻,交通便利,水、电、通讯设施完善,建成后,将为城区的农贸市场供应安全、放心的高品质豆制品。

五、环境保护与食品安全

本拟建项目不存在污染物排放超标等问题,所有污水等排放按照环保部门要求处理,无环境污染。

根据国家《食品卫生法》的规定,在生产加工过程中,使用的原材料、原辅料需经过相关部门检疫检验都符合标准。生产用水采用城市居民生活用的自来水,并已经化验符合豆制品生产要求。厂房配有清洁、消毒设施,聘用员工符合健康标准。豆制品在冷藏、储存、运输过程中,严格按照有关规定操作,确保产品卫生质量。

六、产品经济分析与工艺流程

(一)产品经济分析:

豆制品种类繁多,我们仅以豆奶和内酯盒装豆腐二种产品按设想基本预测价估计为例,进行经济效益分析作假设参考:

1、豆奶:每百公斤大豆可生产每袋装250克豆奶约4200—4500袋,若按每袋250克装豆奶售价0.50元计算,那么每百公斤(按4200袋计)大豆产值约2005元左右,而产品原辅料费用为800元左右,占产值40%(水、电、工资福利、折旧等另计)。根据同类产品计算经营利润在40%左右。若按每班20000袋产量计,其产值可达10000元,经营利润约4000左右。

2、内酯盒装豆腐:每百公斤大豆可生产1300盒,每盒400克,若按市场价每盒0.75元计算,产值约975元,而产品生产原辅料成本为550元,占产值55—75%左右,一般经营利润可达25%左右,若按每班10000盒产量计算,产值可达7500元,经营利润约1800—2100元左右。

(二)工艺流程:

大豆浸泡

清洗脱水

液渣分离残渣排出

———————————————

过滤(100目)过滤(100目)

(添加g.d.l.)配料(温度40℃以下)配料

(每分钟20—50盒)自动灌装(400g每盒)灭菌(温度95℃10分钟)

箱装均质(压力150—200kg/cm平方)

(85℃—90℃)加热凝固(20分钟)冷却(常温)

(常温)冷却定型辅香

成品自动包装(每分钟40袋,250g/袋)

保鲜温度(5℃—10℃)装箱

冷藏保鲜(0℃—10℃)

质量卫生化验

成品

七、原辅材料与营养成分

(一)豆奶

主要原料:大豆、砂糖、植物脂肪、乳化剂、香料等。

营养成分含量:

水份:89.31%蔗糖:5.23%

固形物:10.69%维生素b1:0.11mg/g

b2:0.24mg/g

脂肪:2.39%尼克酸:0.53mg/g

蛋白质:2.2%钙:364ppm

灰粉:0.21%磷:542.8ppm

粗纤维:0.18%铁:26ppm

碳水化合物:5.79%镁:125ppm

能量:53.15千卡/100g锌:1.6ppm

(二)盒装内酯豆腐:

主要原料:大豆、凝固剂等。

主要营养成份:

水份:91.6%无机盐:0.43%

蛋白质:4.07%总糖:0.86%

脂肪:2.04%碳水化合物:1%

维生素b1:0.03mg/g维生素b2:0.03mg/g

钙:50.46mg/g铁:1.33mg/g

磷:50.30mg/g铂:54.10mg/g

八、劳动制度与劳动定员

1、公司实行总经理负责制,并根据公司的生产经营特点,设立必要的管理机构。

2、公司执行《中华人民共和国劳动法》等有关劳动制度的规定。

3、公司每周工作7天,执行2班制工作制度和值班制度。

4、公司员工编制:制乳系统3人;豆奶生产线操作热交换器1人,配料3人,包装2人,设备管理1人,辅助工1—2人;盒装豆腐生产线操作热交换器1人(如二条线同时生产,此岗位只需人),放盒工1人,装箱工1人,辅助工1—2人,配料1人。

九、投资估算和财务评价

项目总投资200万元,建成后可产生年产值500万元,实现税收50万元,企业产生年净收入50万元,按理论推算,4年即可收回投资,扣除企业所得税等,7年即可实现投资回报。

十、结论

目前,我市良好的市场环境给豆制品加工、销售带来了巨大的发展机遇,有临安市委、市政府及各部门的大力支持,以及科学、合理的定位,我们有理由相信,开办一个规范、卫生、标准化的豆制品生产企业是可行的,其社会效益和经济效益明显。

1、建立规范、卫生、标准化的豆制品生产企业可以提高我市豆制品生产的水平和档次。

2、建立规划、卫生、标准化的豆制品生产企业可以确保我市豆制品的产品质量,确保食品安全卫生,保证人们的身体健康。

第6篇

由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同组成的“中国房地产TOP10研究组”,自2004年以来开展中国房地产百强企业研究,已连续进行了十一年。研究组紧随行业发展脉搏,深入研究房地产企业经营规律,为促进行业良性运行、企业快速成长发挥了重要作用,相关研究成果已成为评判房地产企业经营实力及行业地位的重要标准。

2主要研究成果

2.1百强企业整体发展特点分析

(1)销售业绩与资产规模创新高,市场份额达30.7%

中国房地产百强企业在2013年继续跑赢大市,伴随着量价齐升的良好市场形势,领先优势进一步彰显。百强企业全年实现销售总额25038.4亿元,销售面积23425.6万m2,同比增长率分别达到34.0%和25.5%,高于全国平均水平7.7和8.2个百分点;以销售额来看,百强企业2013年的市场份额达到30.7%,较上年增加了1.7个百分点,而综合实力TOP10企业的市场份额则达到12.0%,占百强企业销售总额的39.1%,领先优势显著。

(2)把握一二线刚需市场,高周转、强合作成主流

2013年,百强企业在城市选择、产品结构、推盘节奏等方面做出了明显调整,以顺应持续分化的房地产市场走势,实现了业绩的快速增长。如前50企业抓住一、二线城市主流市场,聚焦符合政策导向的“首置、首改”刚需产品,重点项目来源于一、二线城市的销售额累计占比为84.9%,普通及中端项目的个数占比达到84.2%;此外,百强企业普遍采取“高周转”策略保障较快发展速度,总资产周转率、存货周转率和存量资产周转率均值分别为0.41、0.48和0.60,分别较上年提升了0.02、0.04和0.08。

(3)盈利规模持续扩大,平均土地成本再创新高

2013年,百强企业的盈利规模不断提升,营业收入均值为196.3亿元,同比增长26.9%;净利润均值为29.8亿元,同比增长22.1%。受近年来土地成本持续提升和上年“以价换量”项目进入结算期的影响,百强企业利润率下滑态势延续。2013年百强企业融资成本优势显著,综合资金成本率均值仅为9.6%,但2013年土地成本上涨超30%,创近年新高。

(4)扩投资致资金面趋紧,巧布局使经营风险可控

2013年百强企业在销售回款加速、账面资金充裕的条件下显著加大投资力度,资产负债率均值为72.3%,比2012年同期上升2.5个百分点;经营性现金流净额均值由正转负,为-4.2亿元,但财务水平整体处于安全、合理的范围。此外,百强企业注重管控经营风险、积极调整市场布局,2013年主要集中于北京、上海及重点二线城市拿地,城市布局风险也处于可控范围。

(5)纳税总额同比提升25%,全面履行企业公民责任

2013年,百强企业通过依法纳税、大力投入保障房、自住型商品房建设,积极发展慈善公益事业,树立了令社会认可、消费者信任的企业公民形象。百强企业全年缴纳营业税金及附加值均值为12.6亿元,所得税均值为9.0亿元,同比分别增长26%及23.3%,纳税总额同比提升25%。

2.2 2014中国房地产百强企业TOP10研究

中国房地产TOP10研究组在百强企业研究的基础上,对企业规模性、盈利性、成长性等方面进行了深入研究。

2014中国房地产百强企业“综合实力TOP10”

2013年综合实力TOP10企业凭借突出的规模优势与成长能力,同时注重稳健经营与高效运作相结合,以更强的综合竞争实力持续引领行业发展。十家企业销售额均值为979.6亿元,高达百强企业销售额均值的3.9倍;市场占有率提升至12.0%,销售额同比平均增长34.5%,延续了“愈大愈快、强者恒强”的发展态势。

2014中国房地产百强企业“规模性TOP10”

2013年,规模性TOP10企业资产规模与业绩规模持续扩大,组成中国房地产市场的巨型舰队。其中,总资产和净资产均值分别为2451亿元和600亿元,为百强企业均值的3.7倍和3.4倍,分别同比增长27.8%和21.2%;全年销售额均值是百强企业均值的3.9倍;营业收入均值为百强企业均值的3.3倍,同比增长31.5%,规模优势凸显。

2014中国房地产百强企业“盈利性TOP10”

2013年,盈利性TOP10企业通过强化成本管控、灵活调整推盘节奏及定价水平,创新经营模式、强化合作开发,推动盈利规模与质量稳步提升。净利润均值达78.8亿元,较去年增长22.9%,是百强企业净利润均值的2.6倍;净资产收益率均值达到21.1%,比同期百强企业均值高出1.9个百分点,盈利质量持续得到提升。

2014中国房地产百强企业“成长性TOP10”

成长性TOP10企业充分把握市场上行机遇,或通过紧抓市场主流需求、实施高周转的推盘策略实现业绩大幅增长,或聚焦热点城市扩充土地储备为未来的发展打下基础,成功实现新一轮的扩张。百强企业2013年营业收入增长率均值达68.5%,约为百强企业均值的2.5倍,销售面积增长率均值为46.6%,高于百强企业均值约21个百分点,保持强劲的发展态势。

2014中国房地产百强企业“稳健性TOP10”

2013年,稳健性TOP10企业一方面持续加强资金风险管控, 通过审慎把握投资及取地节奏、加快销售回款、调整及优化债务结构等方式,保障财务安全;另一方面则通过优化市场布局结构, 防控市场布局风险。2013年资产负债率均值为69.7%,比同期百强企业平均水平低2.6个百分点,债务结构更为健康;预收账款与当年营业收入比值的均值达到1.2,提前锁定未来业绩,确保经营的稳健及可持续性。

2014中国房地产百强企业“融资能力TOP10”

融资能力TOP10企业2013年一方面积极开拓多元融资渠道,充分利用银行贷款、海外发债、信托等多种方式吸引资金支持,整体融资规模稳步上升,有效保障了企业未来发展的资金需求;另一方面,在融资成本方面具有较强的竞争力,综合融资成本率多在3%~10%区间,融资优势继续彰显。

2014中国房地产百强企业“运营效率TOP10”

2013年,运营效率TOP10企业密切关注市场变化,根据需求对销售策略和产品结构进行调整,加大去库存力度,以快周转模式实现高效开发,2013年总资产周转率均值和存货周转率均值分别较上年提升了0.01和0.03。

2013-2014中国房地产年度社会责任感企业

2013年,年度社会责任感企业积极践行企业社会责任,推动社会文化事业的进步。天房集团、首开、武汉地产集团在致力于城市开发建设的同时,关注民生,进行保障房建设,为城市建设作出重大贡献。

2013中国房地产百强之星

2014中国房地产百强之星企业在行业分化日趋明显、市场竞争更烈的关键时期,找准自身定位、把握行业大势,借助于低风险高潜力的城市布局、多元化业务汇集的优势、覆盖主流需求的名牌产品,在房地产市场中熠熠生辉,成为行业的先行者。

2013年,一批优秀企业在商业地产、产业地产领域实现了运营模式的不断升级,产品、技术和服务水平达到新高度。红星地产、宝龙地产、五洲国际、湖南华创、力帆置业等优秀商业地产企业积极创新产品与业务,率先推动企业转型,凭借成熟的项目运作经验以及领先的产品与服务快速推货、迅速占领市场,打出了一套漂亮的组合拳,以绝对优势进一步巩固了在商业地产领域的专业领先地位;联东集团、华夏幸福、重庆高科、百世金谷等优秀产业地产企业经过多年探索和发展,在运营模式、产品业态、增值服务以及市场布局等方面引领了产业地产运营的发展方向。此外,融创、保集集团、金源集团依托于不同的城市背景和资源禀赋,发挥企业特有优势,不断深耕当地市场、挖掘城市价值,获得了丰富的发展空间,市场地位持续巩固。

第7篇

随着我国医疗体制逐步理顺,医院的医疗服务性收入将逐步成为主角,由此产生的对中高档医疗设备的需求将构成医疗器械行业发展的一个持续动力和竞争欲望。而迄今为止,医疗器械产品的不少关键技术仍被跨国巨头们所垄断,除了知名的老牌厂商,韩国企业也大举进入了中国市场。三星携手全中国的社区医院,全面打造“健康产业”;而器械商喜来健已经在中国发展了1200余家体验中心,覆盖了30个省、市。外国公司的进入为中国医疗器械市场的培育起了推波助澜作用。

我国医院大规模装备开始于上世纪90年代中期,迄今为止不过十年时间。就整体而言,我国医疗机构的整体医疗装备水平还很低,其设备中有15%左右还是20世纪70年代前后的产品,大量的设备需要更新换代。医疗领域的信息化和网络化是今后医疗管理的发展趋势,这个趋势会引发对影像化、数字化等高精尖医疗设备的需求增长。2007年国内市场容量达到800多亿元人民币。业内人士预测,未来5~7年内,中国将超过日本,成为全球第二大医疗设备市场。

1 我国医疗器械产业发展情况分析

几年来,我国医疗器械新生产企业和新注册产品数量的增长很快,表明境内企业产品被国内医疗市场的接受度在不断增加。全国已形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带,其中珠江三角洲、长江三角洲及京津环渤海湾三大区域成为本土三大医疗器械产业聚集区。据不完全统计,三大区域医疗器械总产值之和及其销售额之和均占全国总量的80%以上。因为本身所具有的条件不同,这三大产业聚集区又呈现出明显的地域特点。

以深圳为中心的珠江三角洲(包括珠海、广州等地),主要产品有监护设备、超声诊断、MRI等医学影像设备和伽玛刀、X刀等大型立体定向放疗设备、肿瘤热疗设备等,直接反映着现代医疗器械的新技术。

中科院、清华大学等标志着中国顶尖科研水平的科研院所都在北京。在医疗器械行业中,最新技术和人才培养优势都在北京。以北京为中心的环勃海湾地区(含天津、辽宁、山东)医疗器械发展势头迅猛,一个包括DR、MRI、数字超声、加速器、计算机导航定位医用设备和呼吸麻醉机在内的数字诊断治疗设备生产企业群正在形成。

以上海为中心的长江三角洲地区(含江、浙)成为我国医疗器械三大产业群之一。高质量、一次性的医疗器械用品及耗材畅销国内外,小而全是长三角地区医疗器械产业的一个特点。

随着世界医疗器械市场竞争加剧,医疗器械外包业务正和中国市场形成紧密联系。医疗器械制造的外包与汽车、机电设备、建筑工程的外包生产并无本质区别,可以预见的是,未来三五年内,医疗器械行业有望成为吸引外资的突破口。

2 福建省医疗器械产业发展现状分析

改革开放以来,我省的医疗器械产业有了长足进展,经过20多年的努力奋斗,医疗器械产业占整个专业设备制造业的份额在不断上升。其中瑞声达听力技术(中国)有限公司产值达7亿元,年产各类助听器93万只,居全国第一,其中耳背机65万只,为全国第一;麦克奥迪实业集团有限公司的年产值达3亿元,居全国同类企业首位;福州梅生医疗科技股份有限公司的产值达到1.5亿元,全国市场占有率达80%。

在看到福建省医疗器械产业发展的同时,我们也要清醒地认识到,我省各医疗器械企业原先存在的一些深层次的问题并未全部解决,行业内部的发展也很不平衡。以厦门市医疗器械企业情况分析,全市共有54个医疗器械企业,约占全省的三分之二。据统计,2005年总产值约11亿元,这11亿产值主要是由“麦克奥迪(显微镜)”、“柯达(数码影像)”、“瑞声达(助听器)”三家外企贡献,其余51家企业的贡献甚微。54家持证生产企业,注册产品128个产品的种类,但能列为仪器设备的医疗器械生产企业,除少数几家的产品外,难称高档医疗器械。但我省诊断试剂目前起步较好,其中三大宗产品(生化、免疫发光、免疫组化)技术较成熟。同时,激光技术及激光器我省也有发展优势。我省的医疗器械产业发展必须善于将现代信息技术成果融入传统产品促进升级换代,要研发出拥有自主产权的高端医疗器械产品,从源头上提高竞争力。

3 加快我省医疗器械产业发展的策略研究

21世纪初是生物医学工程技术和医疗器械产业发展的关键时期,因此,发展高端医疗器械要把发展立足点放在政府的战略,要在全球医药产业的格局中进行策略研究:

3.1 借鉴国内医疗器械产业崛起和发展的经验

目前,全国已形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带,它们虽然具有的条件不同,但能因地制宜,产业聚集区呈现出明显的地域特点。它们的崛起和发展,对我省医疗器械产业的迅速崛起和快速发展有着许多借鉴作用。如:

以深圳为中心的珠江三角洲,研发生产综合性高科技医疗器械产品是其强项。这一区域国际交流、贸易、合作活跃,产品立足于全球一体化市场,重视国际化生产经营管理模式。走国际化道路是该地区的重要特点。显然,这一区域形成与其特殊的政策环境、地理位置以及原有的经济气候有着密不可分的关系。政策、机制、市场等因素的激励和培植,是使医疗器械产业在深圳得以蓬勃发展的原因。

环渤海湾地区诊断治疗技术引人注目,是由于几年来政府政策的调整以及人们观念的转变,企业借助政府的关注以及本身所具有的科技能力,势头强劲,潜力不可小觑。

长三角地区的特点是产业发展迅速,中小企业活跃,地区特色明显。快速发展的民营企业以及江苏发达的有机化工工业的带动下,成为我国医疗器械三大产业群之一。国际化的生产和销售,使其在海外具有良好的声望。

海峡西岸经济区建设给福建与台湾之间的联络带来了新的空间,同时福建炼化一体化项目的实施给福建的医疗器械产业发展注入新的活力。福建省医疗器械产业发展应立足于福建产业基础,挖掘福建民营经济发展的独特优势,从三大产业集聚区中吸取发展经验,从而创造出自己的特色,走出一条新的崛起之路。

3.2 加大医疗器械产业的政策支持

影响我省医疗器械产业发展的因素很多,但产业政策环境改进是最重要的因素,产业政策环境对于行业发展的影响表现在两个方面,一是对于省内企业,通过一系列政策的扶持,帮助它们发展;二是对于国内大企业、大科研机构,通过政策引导,吸引它们到福建投资办厂。对于产业政策的需求主要表现在三个方面:政策扶植、组织研发、管理接轨。

3.2.1 加大专项投入,搭建公共的技术平台

设立省、市两级政府医疗器械产业发展专项资金,建立战略性产业研发机构,强化前瞻性产业技术研发。一是用于搭建一个公共的技术平台。帮助协调我省医疗器械研发中的重大问题和重大科技成果转化工作,加强共性技术的研究开发。二是用于企业技改、医疗器械产业基地的建设、基础性研究、中上游技术创新。三是对于开发国家一、二类医疗器械产品和为新医疗器械开发服务的实验室及临床试验,给予一定的扶持。

3.2.2 建立医疗器械采购支持制度,激励自主创新

在欧洲和日本,国家对于医疗器械行业是作为福利行业来扶植的,通过税收、信贷和政府采购等一系列方式,帮助和促进产业发展。政府采购医疗器械时,同等技术水平的产品,本土的即使比进口的价格更贵,只要在10%以内,政府仍然会选择本土的产品,因为政府采购花的是纳税人的钱,当然应该用来扶植本地的企业。

要通过建立省内企业医院医药见面订货会等形式扶持省内企业,利用政府采购制度激励自主创新。对省内企业或科研机构生产或开发的、符合国民经济发展要求和先进技术发展方向、且具有较大市场潜力的医疗器械试制品和首次投向市场的产品,经认定,政府进行首购,由采购人直接购买或政府根据采购制度采购支持。

科技、财政部门要制定有关自主创新产品认定和政府采购自主创新产品的管理办法。要优先使用地产产品,将地产产品优先列入政府采购范围。各地药监部门要严格把关,凡符合采购要求的地产医疗器械,必须优先购买。

3.2.3 管理职能接轨,促进医疗器械的发展

省医疗器械监管部门要坚持监、帮、促相结合的方针,进一步规范医疗器械市场秩序,营造公平合理的竞争环境,促进医疗器械的发展。在管理过程上对创新产品和重点企业拳头产品的系列开发的新品种上市审批应缩短时限、简化程序,重点扶持已具规模生产企业的新产品开发,促进龙头效应,加快其发展。

工商部门着力打击医疗器械流通环节的与市场经济体制不容的各种违法行为,维护合法厂商的市场地位。纪检监察部门则大力整肃有关医疗器械生产流通销售环节的腐败现象,维护医疗器械行业的发展环境。

要切实把政府管理产业的职能转变到规划引导、政策调控、综合协调、公共服务上来。逐步实现医疗器械产业由依靠政府推动向政府与市场机制作用相结合的转变。

3.2.4 加强与台湾地区的合作,构建区域产业链、价值链

当前,我省正努力实现“建立海峡西岸经济区”的战略构想,“海峡西岸经济区”的建设,是充分利用我省的地域优势,通过与海峡对岸相关科技、产业的交流与合作,培育与发展高新技术产业等新的经济增长点。加强与台湾地区的合作,在“构建区域产业链、价值链”上要有作为。如与台湾企业建设“研发―生产”模式,在金融服务上,与台湾企业建立“融资―生产―出口”三角模式。

3.2.5 实施名牌梯度培育计划,推进品牌建设

加大政策支持力度,促进社会资源向优势企业集聚,不断增强名牌经济发展的内在动力,形成以医疗器械名牌企业为主体的大企业集团和以医疗器械产业集群为特征的区域强势品牌群,带动区域经济的跨跃式发展。

选择一批技术含量高、关联度大、带动力强的医疗器械产品重点培植,大力培育一批拥有自主知识产权、主业突出、竞争力强的医疗器械名牌产品生产企业群体,实施名牌梯度培育计划,争创更多的福建籍医疗器械“中国名牌”、“驰名商标”和“出口名牌”。

3.2.6 引进嫁接打造医疗器械行业航母

我国的医药工业较早就实行了改革开放,国际医药工业前25名跨国公司都在我国合资办厂,一些地区和企业通过与跨国公司合作整体提升了实力。各级政府应站在全省医疗器械产业战略布局调整的高度,对此给予高度重视,把握时机,主动出击,力争吸引一至两家跨国医疗器械行业巨头在我省进行大规模投资办厂。

3.2.7 引导培植医疗器械行业龙头

一是倡导强强联合,引导中小企业向大企业靠拢,培育有竞争力的企业集团。二是鼓励有实力、有发展前途的民营企业大胆收购、兼并那些解困无望的企业,利用他们的壳资源及医疗器械生产许可证,组建大的集团公司,促进资源向优势企业集中。三是加强医疗器械生产企业和流通企业的联合。医疗器械行业界开展工商联合,可以使生产企业利用商业企业深层次、广覆盖的分销网络和市场作业反馈系统,进行产品结构调整,商业企业可以通过与生产企业合作,保证质优、价廉的货源,达到双赢的目的。

3.2.8 依托园区做大做强医疗器械行业企业

以园区为依托,广泛吸纳社会资金进园投资办厂,发挥园区的聚集效应。要给予孵化器园区企业享受高新技术企业享有的优惠政策,让落户企业生产的新药械优先进入省医保目录,力争使园区很好地体现出自主创新平台对工业集中区的服务和依托,对优势和特色产业的支持和促进,对新兴产业的引导和培育。

3.3 建设福、厦、莆、宁、泉五个产业基地

3.3.1 建设福州创新研发型医疗器械产业基地

要建设具有医疗器械创新能力的研发型产业基地,创造出具有福州特色的,具有创新研发、产业链完善和市场配套的医疗器械研发生产基地。发挥生化、免疫发光、免疫组化、激光技术及激光器、助听器、口腔治疗仪器等六大宗技术,研发出拥有自主产权的高端医疗器械产品,从源头上提高竞争力。到2009年,成为全国创新研发型医疗器械产业基地之一。全市医疗器械行业年产值达到12亿元。

3.3.2 建设厦门综合性高科技医疗器械产业基地

要建设综合性、高科技医疗器械产业基地,成为我省重要的医疗器械,尤其是与电子、光电技术融合的新型医疗器械生产基地,要抓住区域国际交流、贸易、合作活跃的契机,实现医疗器械产业的快速发展。到2009年,成为全国综合性高科技医疗器械产业基地之一,全市医疗器械行业年产值达到33亿元。

3.3.3 建设莆田全国民营医院医疗器械产业基地

要充分发挥莆田在全国民营医院网络优势,建成集医药器械药品研究、开发、销售、应用和服务相配套的医疗产业,成为全国民营医院的医疗器械产业基地。到2009年,成为全国唯一的民营医院的医疗器械产业基地,全市医疗器械行业年产值达到10亿元。

3.3.4 建设宁德保健医疗器械产业基地

宁德市要立足港口、区位、开放口岸和医疗保健按摩器械产业群体优越,整合资源,在原有的基础上和国际医疗保健产品接轨,开发建设保健器械产业园区,建成具有医疗保健特色的医疗器械产业基地。到2009年,全市医疗器械行业年产值达到10亿元

3.3.5 建设泉州传统提升型医疗器械产业基地

要充分利用海峡西岸经济区建设给泉州与台湾之间的联络带来了新的空间的契机,依托福建炼化一体化项目和泉州工业产业基础。通过与港台相关科技、产业的交流与合作,把培育与发展医疗器械产业作为新的经济增长点,创造出具有泉州特色的医疗器械产业基地。到2009年,全市医疗器械行业年产值达到5亿元,成为快速成长的医疗器械产业基地。

第8篇

北京龙源一手新型建材科技有限公司

 目     录

1、项目概述………………………………………………………………3

2、公司基本情况………………………………………………………4-5

3、项目的意义和必要性………………………………………………6-8

4、技术性分析…………………………………………………………9-10

5、市场预测及产品选型 ……………………………………………11-15

6、生产可行性分析…………………………………………………16-19

7、劳动安全卫生……………………………………………………20-21

8、消防 …………………………………………………………………22

9、工厂方案 ……………………………………………………………22

10、生产大纲指标………………………………………………………22

11、生产成本情况和材料来源 ……………………………………23-25

12、项目投资预算及资金筹措………………………………………26-31

13、效益及预期效果分析 …………………………………………32-33

14、进度安排……………………………………………………………34

15、附件:

生态新材专项技术入股明细表

 

 

 

1、项目概述

该项目是以“生态新材”为基础而生产系列的环保建筑板材和工厂化生产系列房屋产品。

该项目是针对联合国环境规划暑所指出的目前“威胁人类生存的十大环境问题”中“土壤破坏”、“能源浪费”、“森林面积大规模减少”、“没有不受化学污染的区域”四项重大问题而进行的革命性技术创新。

“生态新材”是以植物纤维(农作物下脚料及森林三废所制造)为主要原料,加入资源广泛的轻质矿石粉和特效改性剂经混料搅拌、入模固化等工艺生产各类产品。产品具有防火、防水、防蛀、防腐、保温隔热、抗冻、耐老化、抗压、抗折、强度高等优异物理性能和无毒、无味、无辐射,恒久释放负氧离子的保健作用。并且具有可锯、可钉、可刨等加工性能。该新材以其优异物理机械性能可广泛的替代木、钢、石、塑、铝、陶、砖等制品,其产品应用范围涉及建材、整体房屋、包装、家具、工艺品等诸多行业领域。

该项目技术通过了国家权威机构和专家的技术检测和技术鉴定,并获得多项国家专利权保护。列入了国家五部委联合审定的“重点新产品”推广计划、国家星火计划、北京市火炬计划,并获得多项绿色产品证书。

目前,本项目已进入小批量生产阶段,公司除在北京建立生产基地外,同时在山东、云南、浙江等地建立了实验分厂,并在北京、天津、新疆、内蒙、云南先后组装了大量的示范样板房,得到了客户和专家及地方政府的高度评价和认购。所生产负氧离子装饰板及房屋得到瑞士、德国、俄罗斯、南韩等先进国家的认可和求购。产品国内外市场潜力巨大,亟待实施产业化规模,以创造较大的社会效益和经济效益。

2、公司基本情况

2.1、本项目承担公司为民营合资企业,于2004年7月29日建立,注册资本100万元。

2.2、股权结构

公司由“北京龙源绿镁科技有限公司”与“北京一手东北菜餐饮有限公司”两家民营公司合资组建。

其中龙源绿镁公司以专有技术、专利技术等工业知识产权入股,占总股本的25%。北京一手餐饮有限公司以人民币现金入股,占总股本的75%。

2.3、企业管理组织机构

 

2.4、公司主导产品及经营范围

公司主要利用具有自主知识产权的新型复合材料生产制造高性能负氧离子建筑装饰板材和组装式生态板式住宅房屋。

3、项目的意义和必要性

3.1、保护森林资源,减少水土流失

    “负离子生态板材”以其独特的木质特性可代替传统的木制品(可锯、可刨、可钉而且握钉力超过木材)。在建筑、家具、包装、地板四大行业中推广应用,可将目前国内木材年均消耗3—3.3亿立方米降低至1—1.5亿立方米。每年可为国家节省成材林600万亩。

3.2、节省能源消耗

    推广应用生态板式住宅房屋,可节省能源消耗较高的传统建材(如黏土砖、木材、瓷砖、水泥、钢材等),如全面替代使用可为国家节省黏土砖34.5亿块,节省标煤345万吨。且因该房屋保温、隔热水平较高,可节省取暖降温的能源消耗。

3.3、节约土地

    “生态板式房屋”广泛应用于民居住宅、旅游别墅、商业门店、厂房仓库、救灾房屋及校舍等建筑。因其整体重量仅为传统建筑的六分之一,故对地基要求不高,非常适合用于沙地、湿地、坡地,可减少耕地的占用和基础工程费用。并且该房屋的实际使用面积比传统建筑扩大了百分之十五,提高了土地使用率。

3.4、变废为宝

    “生态新材”大量使用工、农业废弃物为原料,使这些难处理废弃物通过高技术工艺转变为高性能的环保建材,对减少环境污染和减少政府经济负担起到很大作用。

3.5、防火灾

    连年来火灾频繁,造成严重的财产损失和人员伤亡,究其原因,主要是大量的木质品及塑料制品的易燃和助燃性。本公司“生态建材”为A级防火材料,且无烟、无味、无毒,推广应用可有效的防止火灾。

3.6、防虫灾

    “生态新材”由无机胶凝料合成,其有机纤维成分被包裹起来,经实验证明能防止蚁害、鼠害及各类菌害,克服了木制品的缺陷。

3.7、无毒、无害、无污染、无辐射

   “生态新材”经国家权威机构测试证明其无毒、无害、无辐射。其生产过程中没有污水、废渣等产生。被确定为“建筑施工首选环保优质建材”。

3.8、恒久释放“负离子”,创造健康人居环境

    “生态新材”经“国家环境监测中心”和“韩国建材实验研究院”进行的科学鉴定清晰的发现本公司新材具备恒久释放负离子和放射远红外线功能。

    目前,空气负离子是衡量空气质量的主要指标,被称为“空气维生素”。自1889年德国科学家埃尔斯特等人首次发现,1902年认定了空气负离子的生物学意义,1932年世界上第一台医用空气负离子发生器诞生,100多年来,经历了漫长的探索和开发应用的历程。对其环保保健功能,消除空气中正离子对人体的危害,改变人体微循环系统基本取得了一致的科学看法。而“远红外线”主要是杀菌消毒,是清道夫。用“负离子板”所建造和装饰的人居住宅、办公空间将会达到身处森林、公园的空气质量。将会极大提高人类健康水平。

4、技术可行性分析

“生态板式房屋”是利用性能优秀的“生态板材 ”进行了力学及美学设计并采用现代化生产工艺制造而成。其房屋技术性能主要利用板材的物理性能结合科学的结构力学所组成。

?

4.1、“生态板材”是以农作物秸杆及植物纤维为主要原料,加入“轻烧镁粉、氯化镁和少量特效改性剂经特殊工艺制作而成。产品具有高强的物理性能。其生产工艺流程如下:

?

 

 

 

?  4.2、“生态房屋”是我公司经过多年探索和反复试验研制而成。具有自主知识产权,并获得多项国家专利技术证书和荣誉证书。通过了各项技术性能检测和技术鉴定。目前处于国内外领先水平。

?

 4.3、所开发轻体板式住宅近年来先后在内蒙、新疆、云南、山东、天津、北京及台湾组装了示范样板房,通过样板房的组装和使用集累了大量的实际应用经验。已具备了批量生产的成熟性。

4.4、本项目所研制的板式住宅充分考察了其技术经济性,经过反复设计和试验。克服了性能与造价之间的矛盾。产品通过了云南省科技厅主持的板式住宅技术鉴定会及立项评审会。会后“省发改委”要求迅速组建生产基地,并计划分批解决云南省贫困地区异地搬迁住宅的建议(统计为十万人搬迁)。“省教委”计划利用该房实施每村建一个普及性教育的校舍。“省卫生厅”计划实施每村建一个村卫生所。云南抗震研究所提出准备一批救灾房屋。

由此可见该项目的成功对建筑人居工程,救灾工程提供了一条新路。目前该项目工厂正在筹建中。该技术的成熟性和可靠性已具备稳定的规模化生产基础。

?

5、市场预测及产品选型

5.1、产品选型

5.1.1、“新型建筑材料”的界定

“新型建筑材料”所包含的内容是一个比较复杂的问题,这个名词要反映符合时代要求的鲜明特性。“新型建筑材料”实际上就是新的建筑材料、即包括新出现的原材料和制品,也包括原有的材料制品。

5.1.2、产品选型

本项目拟定以生态新型材料生产建筑、装饰用板材、型材。以板材、型材之独特功能开发系列“集装模板式生态房屋”项目。

5.1.3、板材与型材

本项目生产的板材与型材产品主要有:外墙装饰板、内墙板、包角板、游廊总成、天花板、户外地板、檐口板、素板、栏杆总成、及栅栏……

5.1.4、欧式轻体住宅房屋

本新型住宅采用欧美国家优秀的设计典范、遵循木结构的成熟方案,实现本土化结合本项目材料特性进行设计生产、从而建立国际水准的建筑体系。

5.2、市场预测

5.2.1、产业产品结构和发展方向

序号 项目名称 内容  备注

1 外墙材料 1995年~2010年(15年)中,住宅外墙材料的发展分二阶段;(前五年)以砌块为主,包括不砼心砌块,加气砼砌块,黏土空心砖等为改革做准备,2010年(后10年)城填复合墙体在外墙中逐年增加。 不论住宅还是工业建筑。如果采用非承重品复合墙体,较优的技术经济体系是框架结构,使内外墙均免去承重功能。

2 住宅 复合墙体可以使外墙所需要的坚固耐久,保温隔热及装饰功能一起完成,而且施工简便,减少湿作业,易于机械化,预计2010年应达到10%左右。 

3 工业建筑 下大力量研究和推广外层、芯层为高效保温材料的复合墙体。特点是:建设速度快、投资省,美观适用。欧、美、日等工业发达国家新建工业厂房,仓库等使用这种墙体,龙源新型板材将在工业建筑大市场占一席之地。 

4 内墙材料 今后15年,住宅结构、应加速推广框架轻板结和大开间的做法,则除分户墙外,轻质板做内墙最为合理。工业发达国家做为内隔墙的首选材料,龙源新材和系列板材将大有市 场 

5.2.2、预测(1995年~2010年)新型建材产值概况,根据《新型建材跨世纪发展与应用》一书介绍:

5.2.3、国民经济增长率:8%~9%

5.2.4、建筑业经济增长率:11%~12%

5.2.5、新型建材业经济增长率:20%~25%(即每隔五年产值增长2.5~3倍)

据此,经测算新型建材的产值如图所示:

其中

1995年建材年产值为:400亿元

2000年建材年产值为:1000~1200亿元

2010年建材年产值为:6250亿元(按10%低计)

                                                                6250亿元 

        

6000

5000

4000    

3000            

2000                       1200亿元

1000

400

                                                                          年      

          1995               2000             2005              2010         

5.2.6、新型建材业的发展趋势

依据国家有关部门调查和预测,新型建材以墙体材料为例:我国新型墙体材料占有的份额:2000年为全国总量的20%,城镇新型墙体材料占40%,2010年应占全国总量40%。

依据国内建材行业的发展情况分析,交涌现出一批集团公司,2010年应有15个左右年销售额达100亿元人民币的相当于国际上中型集团的企业,其销售额约占新型建材总销售额的25%,因此新型建材行业是大力发展,大有作为良好机遇的行业。

近几年来,由于国际卫生组织宣布石棉为1类名列榜首的致癌物质,不少国家明令禁止使用含石棉的建筑装饰装修材料,生态新型材料,无毒无味、无放射性,不仅解决了上述难题,同时解决了握钉力等难关,并具轻质高强,防火隔热、保温、耐磨、可锯可刨,生产工艺简单等优越性。

21世纪初期是中国建材工业发展的一个重要时期,建材工业发展的外部环境发生了较大的改变,总体分析“十五”建材工业的发展,有比较有利的外部经济环境:

1、国民经济仍保持较快的增长速度;我国国民经济经过5年的调整,今年有望进入一个新的上升期,“十五”期间,GDP年增长率预计在7%以上,固定资产投资增长速度保持10%~12%。

西部实施大开发战略:加快基础设施建设,扩大投资规模、提高城市建设和农村住房建设水平,会对建材产品的需求产生拉动作用。

2、城市化进程加快:“十五”期间加快城市化发展的一项重大战略,2005年城市化比例计划提高到35%。城市化进程加快将大大提高对投资的需求,投资重点用于市政建设、基础设施建设及住宅建设等,这将对建筑材料的需求进一步扩大。

3、信贷和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点之一:我国住宅及房屋建设将保持一个稳定增长的需求,预计“十五”期间全社会房屋竣工将保持在18亿平方米以上,住宅竣工面积将保持在13.5亿平方米以上,住房和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点。

近年来,国务院办公厅转发了八部委局《关于推进住宅产业现代化、提高住宅质量若干意见》;建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局又联合颁布了《关于住宅产品中淘汰落后产品的通知》;去年建设部又颁布了76部长令《民用建筑节能管理规定》,这些文件对改善房屋建筑功能,提高住宅质量提出了一系列明确要求,并对艰制和禁止使用实心黏土砖、大力采用新型墙材都做了明确规定,《通知》还提出了大力开发与框轻结构体系相配套的装配式内外墙体材料。同时国内外许多建筑学者,像中国建筑材料学研究院副院长徐永模博士,提出的“发展大幅度减少建筑耗能的建材制品,如具有高强、防水、保温、隔热、隔音等优异功能的新型复合墙体和材料”;“开发具有高性能长寿命的建筑材料,大幅度降低建筑工程的材料消耗和服务寿命,如保温隔热、装饰装修材料等”,都对新型建材、饰材的发展提供了广阔的生存和发展空间。仅从中国建材市场来看,每年需求价值将达到200亿~300亿元人民币,据国家有关部门预测,到2010年,我国新型建材、饰材将占到全国总需求量的40%以上。

随着我国加入WTO的成功,我国建材出口前景喜人,年均以1亿美元的速度增长。尤其是世界诸多国家对木材、石材等资源性原料的限制使用,使得新型建筑材料进军国际市场有更为广阔的发展前景。可以说,新型建材行业是大有可为并有良好发展机遇的行业。因此,生态新材制品必将在国内、外市场竟争中称雄。

5.2.6、国内市场相关产品需用量统计

1、合成类板材

2004年全国约为2110.82万立方米

2、住宅房屋

2004年全国新建房屋面积近20亿建筑平方米

3、地板

2004年全国需求面积约为11亿平方米

4、房面瓦

2004年全国需求近3.3亿平方米

5、外墙装饰材料

2004年全国需求近30亿平方米

6、内隔墙

2004年全国需求近40亿平方米

7、住宅门

2004年约为4000万樘

8、货运流通托盘

2004年约为8000万只其中港口用2000

万只(出口)

9、家具

2004年国内民用家具销售额为1200亿元,出口额超过100亿美元

6 、生产可行性分析

?  6.1、生产方案论述

?  本项目产品执行标准为Q/CYLYL306-2003《建筑装饰板材》(注:该标准为我公司的企业标准,已在北京市质量技术监督局备案),产品生产工艺流程见工艺流程图。

?  6.2、生产工艺叙述如下

?  6.2.1、原料准备工段

原料准备工段的任务是按工艺要求准备各种原料,按工艺规定配比进行混合,并送往板材成型线供使用。

?  原料准备工段与板材成型线垂直布置,并靠近原料仓库,以缩短运输路线。

?  6.3、准备原料

?  6.3.1、称量和混料

?  混料过程是要求按规定的配比进行均匀混合,混料的质量取决于称量的准确和混合的均匀性。

?  6.3.2、称量

?  改性剂、矿石份由日耗库通过皮带机送至中间斗进行电脑计量控制称量后送混料机。

?  植物秸杆粉碎后经筛分由气流输送至中间斗称量后送混料机。

?  氯化镁溶液直接采用定量泵直接送混料机。

?  6.3.3、混料

?  混料用10m3/h的混料机进行混料。

?  6.3.4、混合料的输送

?  混料机混合完的原料经螺旋输送机送往各板材生产线供使用。

?  6.3.5、下脚料回收

?  下脚料包括两类,一类为成型过程中散落的湿料;另一类为板材成型加工成各种墙板及构件的过程中的料头,其回收的方案为:

?  a?散落湿料的回收

?  板材成型过程中散落的湿料通过成型线回收皮带机收集,然后送往混料机与新料混合供制板使用。

?  b?下脚料料头的回收

?  板材切边生产的过程中产生的料头其大小及形状均不规则,可采用一台锤式破碎机进行破碎后再送往球磨机进行球磨成粉料供混料时与新料按一定比例混合使用。

?  6.4、板材成型

?  a?板材成型工段

?  本工段的任务是进行板材的成型(包括原料铺装、压型等)。

?  b?板材固化部分(温控养护)

?  固化为温控过程(即控制温度和湿度)。

?  c?板材与托盘分离与托盘返回部分

?  当板材固化完成,需要将板材与托盘分离,并将托盘送回到生产线的起始端供生产之用。

?  6.5、板材养护

?  板材养护的目的在于保证板材的强度和质量的稳定。养护车间采用温控及控湿装置以保证养护车间的温度及湿度。

6.6、板材加工

?  板材加工主要是将基材板进行切割,铣槽,钻孔。其设备主要是利用通用的木材加工设备以保证其装配精度。

?  6.7、组装总成构件

?  组装主要是将板材最大限度的组成总成如屋面瓦总成,墙体总成,隔墙总成等。其中包括线路、开关、上、下水管道等设施。

?  6.8、现场组装

?  将建房现场地基竣工后,将各总成部件进行总装。组装后的房屋即可以投入使用。

6.9、环境保护

6.9.1、设计依据

建设项目环境保护设计规定〈87〉国环字第002号;建设项目环境保护条例〈98〉中华人民共和国国务院令第253号;中华人民共和国大气污染防治法〈1995.9>;大气污染物综合排放标准〈DB16297-1996〉;工业企业厂界噪声标准〈GB12348-90〉;锅炉大气污染排放标准〈GB13271-91〉

6.9.2、设计范围

主要产品为人造板材及型材。本项目需建模具车间、制作车间、养护车间、加工车间、涂层车间、原材料库房、成品库房及办公室、餐厅、浴室、职工宿舍等。

本次设计将对上述车间、部门制定环保方案。

6.9.3主要污物的初步治理方案

a 、废水处理

本厂生产过程中不产生生产废水,外排的仅为生活污水,其中厕所污水经化粪池、食堂污水经隔油池处理后浴室污水一起排入城市污水管网。

b 、废气粉尘治理

车间内加工、工艺采用的切割机、铣平机设置的局部抽风装置和布袋除尘器,可满足环保要求。

c 、噪声控制

产品加工过程中使用的切割设备采用低噪声的切割锯,其产生的噪声经建筑物隔声并经距离衰减,在厂界外一米处达到国家环保要求。

6.9.4、废弃物的综合利用和处置

本厂的生产废料可作为生产原料重新使用。

6.9.5、绿化设计

本厂总面积为52800m²,绿化系数为14.2%。

6.9.6、环境保护机构、人员

本厂设专门负责劳动安全卫生的日常管理工作的部门,各车间设兼职安全员负责本部门的劳动安全卫生工作,并接收当地有关部门的监督与检测。

7、劳动安全卫生

7.1、设计依据

建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定〈劳动部第3号令〉;工业企业设计卫生标准。〈TJ36-79〉;工业企业噪声控制设计规范〈GBJ87-85〉;工业企业照明设计规范〈GB50034-92〉;爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〈GB50058-92〉;起重机械安全规程〈GB6067-85〉

7.2 、劳动安全措施

7.2.1、电气安全

a.低压配电系统采用TN-S三相五线制系统,设备正常不带电的金属外壳与PE线可靠连接,电缆金属外皮,电缆桥架,配电金属管线均与PE线连接。

b.插座及插座箱回路设漏电保护开关。

c.各车间部门的照明应符合国家要求,车间内设值班兼事故照明。

a. 厂房按三类防雷工业建筑物进行防雷设防,冲击接地电阻不大于10Ω。

7.2.2、防火防爆

a. 锅炉设水位计、压力表及安全阀等安全设施。

b. 本厂选用的采暖设备及排风设备均系非燃烧材料制作。

7.2.3、防机械伤害

a. 生产线设紧急停车按钮,以防突发伤人事故。

b. 机械设备的2.5米以下的转动、移动部分设防护罩。

c. 特种设备(如起重设备、厂内运输车辆叉车等)应符合〈GB6067-85〉起重机械安全规程的标准。

7.3、工业卫生

7.3.1、防尘防毒

    车间内加工工艺采用的切割机、铣平机设局部抽风装置和布袋除尘器;喷漆车间设封闭的抽排风系统,以满足室内空气的卫生要求。

7.3.2、降噪

操作间内的噪声满足工业卫生要求。

7.3.3、防暑降温

车间夏季降温主要利用自然通风,对车间工作担任工位设置壁式工业风扇,以改善工人的劳动环境。

7.3.4、辅助卫生设施

厂区设食堂、浴室等辅助卫生设施。

7.3.5劳动安全卫生管理机构及人员配备

本厂设专门负责劳动安全卫生和日常管理工作的部门,各车间设兼职安全员负责本部门的劳动安全卫生工作,并接受当地有关部门的监督与检测。

8、消防

8.1、设计依据

中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87。

8.2、概况

本公司主要生产装饰板材、特型材等。厂区占地面积5万平方米,包括原料准备车间、配料准备车间、板材成型车间、板材温控养护车间、板材切割车间、板材加工车间、特型材成型车间、特型材加工车间、原料仓库、自然养护库、涂层车间、包装车间;办公楼、宿舍、食堂、浴室、传达、警卫、收发室、水泵房、变配电所、车库等。

9、工厂方案:

?  我公司生产基地选址在北京怀柔区金宇瑞科技开发区进行建设,占地43亩,厂房及办公建筑面积2万平米,交通方便,生产、生活设施及加工设备正在筹建之中。

10、工厂人员组成(226人):

技术人员:22人、生产线工人:86人、房屋组装人工人:82人、管理人员:36人。

11、生产大纲指标:年产负氧离子板材:200万平方米,年产板式房屋10万建筑平方米。

  

11.产品成本分析及原材料来源(见表)

      

每平方米板材成本表(表11-1)

一、直接材料

序号 材料名称 消耗(公斤/平方米) 单价(元/公斤) 金  额(元) 产  地 备     注

1 轻烧镁粉            9.23        0.50      4.62  东北 储量占世1/3

2 氯化镁粉            7.85       0.70      5.50  青海山东 

3 特效改性剂            1.66        4.20      6.97  自制 

4 植物纤维            2.79        1.50      4.19  当地收购 农林物下脚料

5 增强纤维            2.00  2.70      5.40  山东河北 

6 粉煤灰            1.20        0.20      0.24  当地 工业废弃物

7 涂层            0.20      100.00     20.00    

8 其它材料         8.70    

 合  计      55.62    

二、燃料动力   3.32    水电气煤

三、直接人工费   2.19    

1 工资         1.51    

2 三险         0.47    养老失业医疗

3 福利费         0.21    

四、制造费用   6.67    

1 折旧         3.67    

2 修理费         1.00    

3 物料消耗         1.20    

4 劳保         0.05    

5 其它         0.75    

五、管理费用   9.47    

1 折旧         0.16    

2 工资         0.87    

3 三险         0.27    

4 福利费         0.12    

5 招待费         1.30    

6 无形资产摊销         1.25    

7 科技开发费         2.00    

8 财产保险         0.20    

9 差旅费         1.20    

10 办公费         0.35    

11 通信费         0.50    

12 工会经费         0.03    

13 教育经费         0.02    

14 税金         0.20    

15 其它         1.00    

六、销售费用   4.30    

1 广告费         1.30    

2 运输包装装卸         2.60    

3 其它         0.40    

七、财务费用   0.90    

单位成本合计(元/每平方米)  82.47    

注:此成本是按20mm厚度的板材平均计算

生态房屋成本表

(表11-2)

序号 名称 平均建筑平米金额 构成 备注

1 地板总成 320元 钢架、板材 

2 墙体总成 260元 板材、型材 

3 内饰总成 30元 板材 

4 屋面总成 360元 板材 

5 楃架总成 60元/米² 型材 购置

6 卫生洁具总成 60元/米² 型材 购置

7 电器、灯具、线路 60元/米² 型材 购置

8 门总成 40元/米² 板材 

9 窗总成 50元/米² 铝、塑 双层保温

10 安装工程费用 50元/米²  

11 包装费用 10元/米²  

12 合计 1300元/建筑平方米

产 品 出 厂 价

(表11-3)

序号 名称 平均出厂价格 备注

1 负离子建筑装饰板材 100元/平方米 包括地板内外墙板

2 生态板式组装房屋 1600元/平方米 不含基础工程费用

   12、项目投资预算及资金筹措

      

      

      

      

固定资产投资表(人民币:万元)

      

      

序号 名     称 规  格 单 位 数 量 金 额 备 注

1 土地   亩 43 688 16万/亩

2 厂房 库房 办公房       1050 

3 木片制备设备   套 1 309 

4 纤维制备设备   套 1 1579 

5 铺装热压设备   套 1 2649.2 

6 成品制备设备   套 1 170.6 

7 砂光设备   套 1 563.2 

8 电控系统   套 1 380 

9 安装设计费       90 

10 涂层流水线   套 1 161.45 

11 机械加工设备   套 1 123.1 

12 其他设备及模具       438 

13 现场安装费及未预见费用       308.45 按设备价值5%预计

 总      计       8510 

固定资产投资明细表

一 日产285立方米无机胶凝植物纤维板生产线设备清单 

序号 设备名称  型号或代号 单位  数量 价格(万元)  备   注

100 木片制备工段         

101 上料皮带运输机 按工艺参数设计 台 4 18 

102 鼓式削片机 BX218 台 2 44 

103 鼓式削片机 BX2113A 台 2 112 

104 下料斗 按工艺参数设计 台 4   非标自制

105 出料皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9 

106 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 6 

107 滚筒式木片转筛 X828A 台 2 14 

108 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 8 

109 斗式提升机 D600 台 2 22 

110 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 5.4 

111 分配器 按工艺参数设计 台 2   非标自制

112 木片料仓 X503(200M3) 台 2 6 仓体非标自制

113 振动下料器 X504 台 4 6 

114 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9 

115 斗式提升机 D600 台 2 25 

116 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 7 

117 正反转皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 11 

118 油冷式电磁除铁器 RCDE-8 台 2 6.6 

 工段价格合计       309 

200 纤维制备工段         

201 热磨预热料仓仓体   台 2   非标自制

201 热磨预热料仓底部 MF503 台 2 22 40立方米

202 50英寸热磨机 BM1112/15(M401-409) 台 2 1260 主电机3500KW/10KV

203 排料三通阀(分流阀)   台 2 6 

204 废料分离系统 按工艺参数设计 台 2   非标自制

205 石蜡熔化及施加设备 X614F 套 2 4.2 

206 胶料调配设备 X615DL 套 2 10 

207 胶料喷施设备 X616F 套 2 2 

208 施胶管组 X535A 套 2 0.8 

209 纤维干燥机(主机) X860 台 2 164 不含保温

210 纤维干燥机(风管) 按工艺参数设计 套 2   非标自制

211 纤维干燥机(分离器)   台 2   非标自制

212 纤维干燥机(转阀) ZRC-13 台 2 8 

213 灭火系统 四测点  套 2 50 进口

214 增压水装置 X690B 套 2 10 

215 防火螺旋运输机 X625A 台 2 6 

216 纤维分选机 X839A 台 2 36 可选择项

217 纤维气力输送系统 按工艺参数设计 台 2   非标自制

 工段价格合计       1579 

300 铺装热压工段         

301 纤维铺装成型机 X829A 台 2 270 

302 称重装置 LC-3101 台 2 6 

303 含水率测定仪 CA62 台 2 7.4 国产

304 连续式预压机 X830 台 2 241 

305 板坯齐边锯 SC15 台 2 9 

306 板坯横截锯 SJ21 台 2 11 

307 同步运输机 SB16 台 2 10 

308 一号加速皮带运输机 SL834 台 2 6.6 

309 金属探测器 JT3 台 2 8 

310 废板坯回收装置 X637A 台 2 10.4 

311 二号加速皮带运输机 SL835 台 2 7.2 

312 三号加速皮带运输机 SL836 台 2 6.6 

313 装板运输机 X888 台 2 13.8 

314 板坯预装机 X832 台 2 18 

315 双层驱动装置 X833 台 2 13.2 

316 无垫板装板机 X853A BZX114X16/15 台 2 350 

317 热压机(汽/油加热) X854/X854A BY124X16/28 台 2 1204 15层 2800T

318 热压机组液压系统 X855LC 套 2 330 

319 卸板机 X856 BZX124X16/15 台 2 127 

320 铺装废料除尘系统 按工艺参数设计 套 2   非标自制

321 二次除尘系统 按工艺参数设计 套 2   非标自制

322 粉尘气力输送系统 按工艺参数设计 套 2   非标自制

323 废板坯回收系统 按工艺参数设计 套 2   非标自制

 工段价格合计       2649.2 

400 成品制备工段         

401 毛板运输机 X571C 台 2 9.8 

402 冷却进板运输机 X846B 台 2 9 

403 翻板冷却机 X224 台 2 34 64格

404 冷却出板运输机 X848D 台 2 9.6 

405 纵向锯边机 X565D 台 2 24 

406 横向进板运输机 X575 台 2 10.4 

407 横向锯边机 X576D 台 2 28.2 

408 横向出板运输机 X577 台 2 9 

409 板垛对中机 X227 台 2 12.6 

410 液压升降台 X228 台 4 12 

411 板垛辊台 X229 台 4 5.2 

412 叉车辊台 X230 台 4 6.8 

413 锯边机除尘系统 按工艺参数设计 套 2   非标自制

 工段价格合计       170.6 

500 砂光工段         

501 叉车辊台   台 2 2.8 

502 横向辊式液压升降台   台 2 8.2 

503 推板机   台 2 3.4 

504 进板辊筒运输机   台 2 7.8 

505 4砂架砂光机   台 2 242 

506 过渡辊台   台 2 5 

507 4砂架砂光机   台 2 250 

508 出板辊筒运输机   台 2 7.8 

509 堆垛机(2垛位)   台 2 14.2 

510 横向辊式液压升降台   台 4 16.4 

511 叉车辊台   台 4 5.6 

512 砂光工段电控 500 套 2   价格含在砂光主机内

513 砂光机组除尘系统 根据工艺要求设计 套 2   非标自制

 工段价格合计       563.2 

600 电气控制系统         

601 主生产线电控系统 100-400 套 2 380 PLC控制

 工段价格合计       380 

 设备价格总计       5651 

700 其它费用         

701 工艺设计费       30 

702 指导安装调试费       60 

 一项工程总计       5741 

二 溢邦喷涂滚涂水性加色设备清单

序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备    注

1 2米输送带   台 1 1.65 

2 3带砂光机   台 1 18 

3 双辊底漆机   台 1 9.8 

4 作色均匀机   台 1 7.2 

5 6米流平机   台 1 5.3 

6 二灯UV干燥机   台 1 7.5 

7 自动喷漆机(3枪)   台 1 21 6枪

8 6米流平机   台 1 5.3 

9 二灯UV干燥机   台 1 7.5 

10 三带砂光机   台 1 18 

11 粉尘清除机   台 1 6.2 

12 双辊面漆机   台 1 9.8 

13 二灯UV机   台 1 7.5 

14 自动喷漆机(3枪)   台 1 21 6枪

15 6米流平机   台 1 5.3 

16 三灯UV干燥机   台 1 8.5 

17 3米输送带   台 1 1.9 

 二项工程总计       161.45 

三 溢邦机械设备清单

序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备 注

1 6轴4面刨300mm宽   台 1 28 

2 8轴1200mm可调四面刨   台 1 38 

3 6轴双端铣   台 1 15.5 

4 8轴双端铣   台 1 21 

5 单所3米推台锯   台 2 5.6 

6 多锯开料机   台 2 15 

 三项工程总计       123.1 

四 其它设备及模具

序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备     注

1 运输叉车   台 4 64 

2 包装设备       8 

3 打码设备       6 

4 工装模具       360 

 其它设备及模具总计       438 

五 现场安装费

序号 名      称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备  注

 设备现场安装费总计       308.45 按设备价值的5%计算

六 设备类固定资产总计       6772 

七 基本建设投资

序号 名     称 单位成本 单位 数量 金额(万元) 备  注

1 厂房 600元/平米 平米 8000 480 已建成

2 库房 500元/平米 平米 3000 150 

3 行政办公宿舍区 1200元/平米 平米 3000 360 

4 土地使用权 160000元/亩 亩 43 688 

5 变电所(变压器)       60 

 基本建设固定资产总计 1738 

八 全部固定资产总计 8510 

12. 2、流动资金测算

    根据年生产规模指标,板材200万平方米,板式房屋10万建筑平米测算如下:

     板材:月产20万平方米*60元=1200万元/月

房屋:月产1万平方米*1000元=1000万元/月

铺底流动资金按45天周转期计算, 为3300万元

    12. 3、资金筹措

    项目总投资为          11810万元

    其中固定资产投资 :   8510万元

    铺底流动资金:        3300万元

    12. 4、资金来源:

    公司已投入:1200万元 。境外融资:10610万元

 

 

财务现金流量表(全部资金)                    单位:万元                   

序号

 

年 份

建设期 投产期 达到设计能力生产期

  项

目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年

 生产负荷(  % )   56 82 100 100 100 100 100 100 100 100

1 现金流入   20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 40151

1.1 销售收入   20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

1.2 回收固定资产余值                     851

1.3 回收流动资金                     3300

2 现金流出 8510 18862 26127 31578 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984

2.1 项目投资(不含利息) 8510                   

2.2 流动资金   1848 858 594             

2.3 经营成本   17360 25420 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000

2.4 所得税   420 615 750 750 750 750 750 750 750 750

2.5 净利润   2380 3485 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250

2.6 累计净利润   2380 5865 10115 14365 18615 22865 27115 31365 35615 39865

2.7 折旧   766 766 766 766 766 766 766 766 766 766

3 净现金流量 -8510 1298 3393 4422 5016 5016 5016 5016 5016 5016 9167

指标计算:1.投资回收期=3+3819/4422=3.86年  (含建设期一年)

2.投资利润率=39865/10/8510*100%=46.84%    (不考虑时间价值)               

          3.净现值(Ic=12%)=1298*0.7972+3393*0.7118+4422*0.6355+5016*0.5674+5016*0.5066+5016*0.4532+5016*0.4039

                                               +5016*0.3606+5016*0.3220+9167*0.2875-8510=13495.92(万元)

 

13、经济效益分析

改造项目达产后,其主要经济指标如下:

       

经济评价指标表   

       

序 号 

名 称  单 位  指 标 

备 注   

1 总投资  万元 11810     

1.1 建设投资  万元 1738     

1.2 生产线设备  万元 6772     

1.3 铺底流动资金  万元 3300     

2 年销售收入  万元 36000 板材:20000万元   

    房屋:16000万元   

    正常年份   

3 年总成本费用  万元 31000 正常年份平均   

4 利润总额  万元 5000 正常年份   

5 所得税  万元 750 正常年份   

6 净利润  万元 4250 正常年份平均   

7 投资利润率(税后)  % 46.8 正常年份平均   

8 投资回收期  年 3.8 包括建设期一年   

9 项目投资净现值  万元 13495 按 Ic=12%  计算   

 

14、项目进度安排

2005年 2006年

1—3月 2006年4—6月 2006年7—9月 2006年

10—12月 2007年1—3月 2007年4—6月

项目论证、立项 

     

项目融资  

   

厂房、设备落实   

  

试生产     

正常生产      

进入市场     

生态新材专项技术入股明细表

一、专有技术部分

序号 名     称 内     容 技术持有人 备   注

1 改性剂配方 天然材料组合配制加工 纪勇

 独家专有技术

2 生产配方

 多种性能、材料的生产配方

 纪勇

 独家专有技术

3 模具设计技术 生态新材专项生产模具设计 纪勇

 专有技术

4 生产工艺方案 生态新材专项生产工艺流程设计

 纪勇

 专有技术

5 生产设备、

工艺装备主要技术参数 生产线设备的设计依据

 纪勇

 专有技术

6 产品结构设计方案 不同类产品的技术经济结构设计

 纪勇

 专有技术

7 产品材质、

艺术图案设计 各类仿真质感和文化图案设计

 纪勇

 专有技术

8 产品质量标准

 符合国际、国家产品标准的企业标准设计 纪勇

 专有技术

二、国家专利技术部分

序号 名       称 专利权号码 发明人 备     注

1 保温互锁式建筑砌块 022085661                纪勇 已转入龙源一手公司

2 复合瓦楞板 200420118699 纪勇 已转入龙源一手公司

3 仿木代木中空保温组装房屋 200420112272 纪勇 已转入龙源一手公司

4 无框架薄壳快速拼装组合建筑物 200420112275 纪勇 已转入龙源一手公司

5 新型活动房屋 98208289 纪勇 

6 可旋转楼梯 00201048.8 纪勇 

7 新型保温屋面瓦 00201045.3 纪勇 

8 植物纤维复合放火板 03276317.4 纪勇 

第9篇

一、产业链理论与考察

要研究电视内容产业,首先要弄清什么叫电视内容产品?中国传媒大学胡智锋教授把我国电视节目分为三个交错重叠的发展阶段:宣传品??作品??产品。电视内容产品是指包括电视节目及其衍生产品在内的一种内容产品。电视节目是最主要的电视内容产品,但电视内容产品不等于就是电视节目,它还包括由电视节目生产经营开发出来的其他衍生产品,如音像制品、书刊出版、包装宣传以及相关配套的服务产品等。

电视内容产品具有二重属性:它是一种精神产品,一种文化产品,具有意识形态方面的属性;它是一种信息产品,具有产业功能的属性。因此,电视内容产品是一种特殊的产品,既是一种精神产品,也是一种物质产品。承载它的电视媒体也具有双重功能,即喉舌功能和产业功能。

但是电视内容产品不是一般的商品,是一种特殊的商品。它的社会属性除了具有交换价值这一物质性外,还应具有它的非物质性和文化价值。有一部分电视节目,如新闻、 政治 性和公益性节目,那就更为特殊。由于它关系到国家和公众利益而由国家控制和“专营”,而成为一种公共产品。作为公共产品,具有非占有性和非排他性两个基本特征,市场机制不能直接对它进行正确定价。但它不是一种纯公共产品,而是一种准公共产品,是一种与规模 经济 有关系的公共产品,具有 自然 垄断性质。同时,电视产品又是精神产品,具有明显的外部性。在这种外部性的影响和作用下,市场机制不能完全对各种公共资源和公共产品发挥优化配置的作用,造成了市场失灵。如何解决市场失灵这个问题呢?吴克宇在《电视媒介经济学》中指出:“在市场经济条件下,由于存在着市场失灵现象,所以,正在市场化的中国电视媒介必然进行‘两极分离’,一极是建立在市场基础上的商业电视媒介,另一极是建立在政府基础上的公共电视媒介。‘两极分离’是计划经济向市场经济转轨的必然趋势,而‘两极并存’也是市场经济建立与完善的客观要求。”[2]

那么,什么是电视内容产业呢?“内容产业是依托内容产品数据库,自由利用各种数字化渠道的软件和硬件,通过多种数字化终端,向消费者提供多层次的、多类型的内容产品的 企业 群。”[3]电视内容产业是指以电视受众为服务对象的内容,以及与电视相关的内容产品、内容服务的市场化运作。其中既包括电视节目,也包括电视节目的衍生产品,还包括跨媒体提供的各种文本、符号和数据信号等。

传媒发展和数字技术催生了电视内容产业。“媒介的汇流和产业的融合,造成了内容同媒体的分离,媒介出现了对于内容的强大需求,这就为内容独立出来并形成具备规模的内容产业奠定了市场基础。另一方面,内容在信息技术和数字技术的推动下,形成了更加庞大的规模生产能力,而技术则提供了内容产业形成的规模化保障。”[4]如图:

要将电视内容产业做起来,就必须围绕电视内容产品的投资、研发、生产、销售及配套服务形成了一条完整的电视内容产业链。当这一产业链在市场经济中高速运转时就会不断地实现它的增值,成为价值链。美国哈佛大学商学院教授迈克尔•波特1985年在其名著《竞争优势》中首次提出的这个概念。他认为,每一个企业都是设计、生产、营销、交货等过程及对产品起辅助作用的各种相互分离的活动的集合。所有这些活动都可以用价值链表现出来。[5]传统电视产业的价值链主要体现在渠道,通路(播出终端)控制着价值链。而在数字内容产业中,通路控制将被打破,利润区逐渐由渠道转向内容创造。

2005年7月至12月,我们采用深度访问与问卷调查的方式,沿着电视内容产业链:节目投资--节目研发--节目生产--节目销售--衍生产品开发及配套服务,对广东省电视业进行了全面深入的考察,受篇幅所限,仅将调研结论整理如下:

表:广东电视内容产业各环节现状

总的结论:广东电视内容产业的整个产业链尚未形成,在电视内容产品生产与销售这两个主要利润区增值并不大。由此,电视内容生产力受限,电视内容产业发展缓慢,对相关产业的拉动和互动更无从谈起。这一考察结论是具有普遍性的,经济较发达的广东尚且如何,就全国范围而言,我国电视内容建设产业化程度并不高。那么,问题究竟在哪里呢?

二、产业链形成的外部环境

要解构电视内容产业及产业链,就要在把它放在躁动的时代背景下和复杂的社会环境中进行研究。

电视内容产业的生态环境包括影响其生存和发展的外部因素,这些主要因素包括政治、经济和文化。我们先来考察一下对其影响最大的政治环境。在国际传媒界,长期以来,竞争、垄断、管制、多样化四大问题彼此制约,难解难分。在西方,美国的内容产业是高度商业化的,以市场为主导;而在欧洲则相反,以政府管制为主导。然而,在美国文化霸权和内容产品的强势入侵下,西欧国家也有所改变。“随着市场经济的发展,西欧各国在确保社会目标的前提下,在广播电视业中有条件有能力允许非公共机构或非国有资本的进入。其公共机构本身也在逐步企业化,直至成为真正的企业。相应地,政府对传播产业的管制明显区分出产业政策和内容政策,在产业政策上逐步走向了开放竞争之路。”[6]但是出于文化安全的考虑,欧洲国家在内容产业政策方面还是有保留的,即使在欧盟各国签署的wtq文件中都有对本国文化产业保护的条款。但是“从一定意义上讲,竞争性权力体系是保证多元、开放、民主参与及其适度性的基础。”[7]

根据纳什均衡理论,在政府和产业博弈之间需要寻求一种均衡,这种均衡是不断变化、不断被打破和不断发展的均衡。产业政策就是一国政府根据本国国情、经济发展的 历史 阶段以及产业发展 规律 的要求,以实现社会资源最优配置的政策体系。 现代 市场经济既离不开市场调节,也离不开政府作用,而产业政策正是按照成本最小化的原理,将市场机制与政府调控进行优化组合,使市场力量与国家作用在一种新的条件下实现平衡,并成为致力于发挥二者有机组合功效的成功途径。

对于电视内容产业来说,目前最大的障碍是管制思路人为地割裂产业链。以播放平台的改制、融资政策为例,播放平台一直是政府管治的重点,是否改革也经常成为争论焦点。目前,我们对系统外资金,特别是民营资本参股产业相关性较高的播放平台仍采取严格的限制政策。由于播放平台体制不顺、机制不活,实际上无论国有还是民营体制的内容生产企业,都无法真正经营好,要大发展就更为不易。如果我们不加快变革传统行业管制方法,而是一味地人为割断产业链,长时间地把不同性质的资本分割在各个产业链条上,要做大做强电视内容产业,只能是一厢情愿而已。为了改善产业链形成的外部环境,我们要制定相应的产业政策:

1、建立多种所有制形式的节目公司,鼓励内容制造商。

影视制作业最大的特点是高创意性、高竞争性和高风险性。采用民营机制,可以有效促进影视内容创造力的大规模商业化。近年来,我国既叫好又叫座的影视作品,80%以上由民营影视机构出品,就充分说明了文化创意产业对体制机制的内在要求。因此,建议主管部门在进一步鼓励社会资本投资影视制作公司的同时,应该积极考虑放宽融资政策,允许各国有广电集团积极探索节目制作公司的产权改革,鼓励它们采取更加灵活的所有制形式,并且积极探索人力资源资本化的长效激励机制,以加快内容创意产业的发展。同时,内容产业由于其高风险性,特别适合风险投资活动。建议政府部门对国内外风险投资公司参股影视节目公司,采取相应的优惠政策加以鼓励(风险投资一般不要求控股,但对项目公司的管理和业务模式要求非常严格,正好符合现阶段的国家政策)。

2、尝试经营播放平台的公司制改造,引入业内外资本

广电系统将可经营的影视、财经、 体育 、 音乐 等频道频率进行整体转制。为加快广东广播影视产业的发展步伐,建议充分利用文化体制改革试点省份的有利条件,结合广东广电市场国际竞争激烈的实际,积极探索非公益性频道频率的公司制改造,通过规范改制,按照业务类别,组建若干混合所有制的频道频率运营公司(如影视频道股份有限公司、体育频道股份有限公司、音乐频率股份有限公司等),以解放内容生产力,尽快形成公平竞争、开放有序的市场环境。

3、加大财政及税收政策的支持力度

建议设立“影视产业发展专项基金“专门从事对广播影视业的政策性投资,通过参股等方式,重点扶持影视内的企业及其项目公司、锐意改革创新的频道频率运营公司、有发展前景的新媒体企业,以及探索跨媒体运营的股份制企业等等。同时,通过投资带动整个广播影视产业经营管理和市场运作水平的提高。

4、设立专门机构研究政策与制定规划

设立专门的电视内容产业研究机构,加强战略、政策、 法律 法规的研究,做好电视内容产业发展的环境建设。通过产(产业界、企业界)、政(政府部门)、学(科研院所)的密切合作,塑造有利于电视内容产业快速发展、电视内容提供商迅速成长的经济社会环境。为了加快发展电视内容产业,我们需要提供配套的政策、法规,制定各项产业战略以及相关的配套措施;同时,学习日韩,制定我国电视内容产业战略发展规划。

三、产业链形成的内在条件

高度决定影响力,思想决定行动力。要打造强大的内容生产力,首先要解决思想,转变观念。我国改革开放以来,商品交换和市场经济的观念逐步深入人心,但广播影视、新闻出版等行业由于具有很强的意识形态属性和宣传 教育 功能,我们一直对这一领域采取十分严格的管制政策,排斥其商品和产业属性,排斥法律管制和经济性管制手段。到目前为止,主流管制思路仍坚持认为,即使是国有绝对控股的商业组织,也无法保证媒体的正确舆论导向;而只有采取事业体制,广电的舆论导向功能才不会被削弱。由于管制思路和手段的落后,广电产业的发展越来越跟不上社会主义市场经济发展的步伐,使得广电对国民经济增长的贡献率,远低于西方发达国家,甚至低于某些发展中国家。产业发展缓慢反过来制约了广电宣传、教育功能的有效发挥。因此,目前当务之急是把意识形态相关性高的事业板块和产业相关性高的企业板块分开运营。除新闻节目外所有的内容产品生产都可以列入企业板块。

内容产业,文化为本。近十多年来,不少国家政府把文化产业作为国家战略予以推进。如:日本政府一直把发展文化产业作为一项基本国策,1995年制订了《新文化立国:关于振兴文化的几个重要策略》,提出了21世纪“文化立国”的战略方针,通过“产、官、学”(即企业、政府与科研机构)相结合的道路大力发展文化产业,使日本的卡通、游戏以及电影、电视、音乐、出版、主题公园等文化产业得以迅速发展,成为国民经济中仅次于制造业的第二大产业。韩国于1997年设立了“文化产业基金”,1999年国会通过了《文化产业振兴法》,2001年又成立了“文化产业振兴院”,政府不遗余力地推动文化产业的发展,使“韩流”风靡亚洲,韩国成为公认的文化出口新兴国家。韩日两国给我们的启示是:一是把文化产业列入基本国策;二是制定文化产业发展规划。

广播电视和新闻出版是我国文化产业的两大主导产业,也是未来数字内容产业的核心力量。我们认为必须把电视内容产业置于我国 经济 社会 发展 的战略高度上来考虑,把广播影视产业作为“十一五”期间的重点产业加以扶持,在此,我们提出“广东电视内容产业发展五年计划”的初步设想:

广东省发展电视内容产业的战略方向是:发掘优秀民族文化,瞄准海内外传媒市场,进军数字内容产业,加快电视内容产业建设步伐。基本目标如下:

(一)电视内容产业成为广东社会经济发展和文化产业集群中的支柱产业;全省电视内容建设形成较为完整的产业链和建立完善的市场体系,塑造了新的投资主体并实现投资渠道的多元化。

(二)电视内容产品产销达到两个50%:电视内容生产占电视广告收入的50%,打造出集投资、研发和产销于一体的 中国 电视内容产业的“金三角”;节目销售量占节目产量的50%,其中海外销售占国内销售的10%以上,广东省由电视内容进口大省变为出口大省;

(三)建立南方、广州、深圳及粤西和粤东五大区域性生产基地,建立1000家公司和10000个内容创造者,实现社会化生产;扶持10个明星民营电视 企业 ;扶持10个数字媒体内容供应商;

(四)搭建两大节目交易平台:全球华语电视周和广州国际纪录片节;建立全球性电视内容产品交易 网络 及配套服务体系;在广州形成中国最大的电视节目交易的集散地,建立中国最大的电视节目对外贸易中心和最大的节目包装、推广和译制中心;

(五)利用毗邻港澳的地理文化优势,借助境外的先进理念和电视资源,建立我国南方最大的节目研发机构和影视专业人才培训基地。提高广东电视内容原创力并使其创新领先于全国电视。

为了实施这一战略规划,我们应遵循产业发展 规律 ,积极探索党管意识形态、党管媒体的新内涵、新形式、新手段,真正体现 科学 发展观,使我们的管理模式能够与社会主义市场经济的发展相衔接,与信息技术的发展相匹配,与产业融合的趋势相适应。我们建议:

一要进一步完善省委与省政府各文化管理部门之间的协调机制,尽快设立“广东省文化产业管理委员会”。二要积极研究和制订既符合产业融合趋势又能够有效维护国家文化安全的管理新体制。三要塑造新的产业主体,国有、民营、外资“三驾马车”齐头并进。

四、产业博弈与十大关系

中国媒介的改革是一种在“一元制度,二元运作”的体制模式下进行的渐进式变迁,一元制度是指媒介为国家所有,亦即党管媒体不能变;二元运作既要坚持现行 政治 机构的意识形态化的宣传任务,又要通过市场经营来维持媒体的经济再生产。[8]然而我们不能以此为藉口而无所作为,而应采取求真务实和灵活多变的态度,以开放、创新和融合的策略来运筹这一产业博弈。为此,在产业化进程中要处理好以下十大关系:

1、放开经营与加强监管的关系

对于电视内容产业,政府管理部门要改进管制思路,做到‘退够进足’;所谓退够,就是把属于办的事全部交给集团去办,而所谓进足,就是要把该管的事全部管起来,而且要管住、管好。”政府管制说具体一点就是要“管两头,放中间”前头抓市场准入管理,后头抓播出终端监管,至于中间—电视内容产业运营怎么办?把它交给广电集团、民营公司及其他电视机构去办!

2、资本运营与行政整合的关系

过去,广电业资源整合多靠行政手段,虽然这样做较为简单快捷,可以很快把产业做大但却不容易做强。目前,广电系统的上市公司有湖南电广传媒、北京歌华有线、中央电视台中视传媒、陕西广电网络、上海东方明珠5家,初步形成了资本市场的“广电板块”。粤港两地同在经济发达的珠三角地区,理应充分运用资本运营和外企优势,在电视内容制作业上大有作为。

3、近期效益与品牌战略的关系

电视内容产品在经营策略上,要长短结合,既要有“短、平、快”的产品,更要有长远目标和品牌打造。前美国公共广播网主席格罗斯曼曾说;“我接待过不少来自中国的电视工作者,他们每次都不厌其烦地问一个问题:怎样进行广告创收。为什么他们老问这个问题?广告创收非常简单,你把节目的品牌经营好了,广告就上去了。”维亚康姆的做法值得借鉴,雷石东采取的步骤被称为国际传媒扩张的三部曲:

(1)a-acquire,就是购买,指购买和开发最好的内容;

(2)b-brand,就是内容,指对内容进行品牌建设;

(3)c-copywrite,指为自己创建品牌的内容进行严格的版权保护。

4、行业垄断与市场竞争的关系

广播电视作为特殊的行业,可以称为垄断行业。在我国,广播电视是独家经营的,节目播出是垄断的。由于政府政策上的垄断保护,内容盈利能力有充分的保证,掌握着垄断性的行业资源,电视网络成了广电安身立命的根本。但随着我国加入wto,随着国外传媒的“入侵”,我省广播电视要做大做强就必须积极应对竞争。垄断是相对的、暂时的,竞争是绝对的,永远的。

根据尼尔森数据显示,央视播出的电视剧《亮剑》,平均收视率达13点以上,创下央视收视新高。而湖南卫视正在播出的《大长今》也以横扫全国之势与《亮剑》双峰并峙。前者得益于央视自身强大的内容生产力,后者也是间接得益于《超级女声》的内容影响力。

5、社会效益与经济效益的关系

电视内容产业化与企业化市场化是紧密相连的,既然是企业就要自负盈亏,以实现经济利益的最大值为目标。邓小平指出,思想文化部门“都要以社会效益为一切活动的唯一准则,它们所属的企业也要以社会效益为最高准则”。但“最高准则”不等于“唯一准则”。我们在建设和发展电视内容产业的时候,要牢牢记住电视产品是一种特殊的商品,中国特色的电视市场是社会主义性质的,这样才能始终把社会效益放在首位,同时注重经济效益,才能生产出更多既叫好又叫座的电视内容产品。

6、本土化与全球化的关系

我们知道,依托岭南文化和语言屏障,广东电视内容建设也做出了一番成就,如广东电视台的电视剧《外地媳妇本地郎》。但对于电视内容产业来讲,还面临着一个重要的发展趋势,就是国际化。电视内容产业要求的是全球化的市场和国际化的产品。从全球来看,80%的文化产品来自美国和西方跨国传媒集团。因此,无论从意识形态争夺的高度,还是从维护国家文化安全振兴中华民族文化,中国电视内容产业都负有 历史 重任。广东应充分利用香港这个窗口,为海外华语频道提供更丰富的内容产品。

7、电视内容与传输渠道的关系

由于电视媒介的稀缺特性,使内容与传输渠道处于博弈的关系当中,博弈的结果是要达到一种均衡。从美国的发展模式来看,内容同传输渠道处于一种平衡状态,内容提供商和传输渠道运营商分别处于产业的两个环节,都具有强大的实力,从而形成了均衡的关系。这种均衡关系的支点是整体的商业化模式和广泛的竞争。从中国的发展模式来看,媒介的稀缺性是政府控制的结果。这种控制从产业角度来看,加强了媒介稀缺的特点。相对于内容而言,处于垄断地位的媒介在谈判中占有绝对的优势。内容的整体商业价值远远小于传输渠道的整体商业价值。但是情况不会总是这样的,渠道先行一方面导致多元渠道发展甚至过剩,另一方面也导致内容的稀缺,为电视内容产业的发展提供了动力和保障。

8、人才积聚与人才流动的关系

目前国有电视媒体属于事业单位,人事制度改革滞后不利于人才流动。作为理应“汇天下之精华,扬百家之优势”的电视业,一方面要积聚各类人才,另一方面要有利于人才正常流动。境内外传媒人才的争夺战由来已久,凤凰卫视之强势源于它荟萃了内地优秀的传媒人才。“随着境外电视渗入内地步伐的加快,这种人才争夺战将愈演愈烈。”[9]传媒的竞争就在于人才的竞争,内容产业更离不开人才。我们在调查中了解到,不少电视台负责人对人力资源管理现状深感忧虑,如不改变这种局面,电视内容产业将缺失人才优势。

9、内容原创与内容集成的关系

内容原创指内容产品中创造性的因素。原创作为电视内容产品的核心价值,内容创造力是将内容和信息区分的一个重要标准,也是电视内容产品实现商业价值的关键。电视内容产品生产的组织形态就是进行大规模的视听内容创作。电视内容产业的产品系统将素材以及原创进行数字化,建立强大的视听内容产品数据库。电视内容产业的一个重要手段就是数字化的视听内容集成,将相关内容形成多种多样的内容产品。因此,我们要正确处理内容原创与内容集成的关系:一方面我们要充分尊重内容原创者的个人劳动和知识产权,另一方面我们又要充分发挥集体智慧的能量,进行大规模的原创活动和内容集成。为此,我们要做到:数字化的创作形态,网络化的生产形态,多元化的经营形态。

10、规模经营与优化配置的关系

这实际上是做大与做强的关系问题。从产业角度看,内容产品形成内容产业的一个重要方向就是推进自身的规模化,所以要做强首先要做大。南方广播影视传媒集团作为我国第一个全省性的广电集团,就是要扩大内容产业规模经营。有规模经营才谈得上规模效益,但规模经营不好也谈不上规模效益,所以做大还要做强,这就要优化电视内容产业的各生产要素,对各种电视资源实行优化配置。比如为了改变广东电视内容生产小而散的落后状况,就要进行联合生产共同经营。然而,由于某种众所周知的原因,目前无法实行垂直管理和真正合并。但我们可以建立若干电视内容生产的联合体,或者组建生产基地和节目公司,或者采取项目合作的方式。充分发挥省市两级、国有民营、境内境外各种积极因素。

[注释]

[1]冯智敏 蒋宁平:《打造产业链做强电视内容产业》,《电视研究》2006年第2期;

第10篇

《2008中国电影产业研究报告》由中国电影家协会产业研究中心组织撰写,由产业研究中心主任刘浩东担任主编,多位从事电影产业研究的专家学者参与了这个研究项目。该报告充分发挥影协广泛联络和深入调查的优势,把“一手数据分析”与产业视角的独特研究结合起来,既尊重数据的客观准确,又发挥撰写报告专家的理论分析智慧,对2007年中国电影产业发展情况进行了科学而客观的阐述,具有专业性、权威性、综合性等特点,对业界、学界了解2007年度中国电影产业发展状况具有重要的参考价值。

《2008中国电影艺术报告》作为国内第一部年度电影艺术创作报告,由中国电影家协会理论评论工作委员会组织撰写,理论评论工作委员会主任尹鸿、秘书长刘浩东担任主编,作者由各大高校、科研机构的电影理论评论专家组成。该报告以年度中国电影艺术创作为研究对象,全书共包括十二个章节和一个专题研究,分别为中国电影创作年度综述、年度热点、年度创新、年度症候、年度走向、导演艺术、剧作艺术、表演艺术、摄影艺术、声音艺术、新技术、港产合拍片的年度分析,以及专题研究中国进口分账影片态势分析。此外,报告还收录了中国电影家协会理论评论工作委员会“2007年度十部优秀国产影片推介活动”的片目名单。影协理论评论工作委员会推出这部艺术创作报告的目的,旨在让更多的人在聚焦产业喧嚣的同时,冷静细致地思考电影艺术层面的诸多元素,从电影创作本体上把脉国产影片,把理论家、评论家的判断与声音传递给社会大众,以期在电影理论评论中坚持主流文化的声音。该书凸显出三个特点:一是改变了只关注精英和艺术电影的传统角度;二是对实现市场转型做了全面的关注;三是对新形势下的主流电影给予了更多的关注。

因为《2008中国电影艺术报告》是第一次对中国电影艺术创作推出的研究报告,因此备受关注。参加座谈会的电影界专家学者就中国电影创作和中国电影艺术研究方向提出了自己的见解。

中国电影艺术研究中心研究室主任饶曙光强调眼睛要向下看。他认为,中国电影研究的立场要有一个调整,要从精英立场转移到大众立场,不能把电影研究变成空中楼阁。要从重电影票房转移到增加对观众人次的研究,尤其要关注中小城市和农村的观众人次。电影票房收入虽然重要,但不是全部的依据,人次虽不能计入经济效益,但对中国电影创作有直接的指导作用。当前中国电影的研究重点还应该放在具有中国特色的类型片上,进一步建构主流商业电影体系,推动中国电影的可持续发展。

北京电影学院教授侯克明希望敢于面对创作现实。他说,中国电影产量虽然多了,但创作上还存在着很多问题。目前对创作上的艺术研究还远远不够,创作问题远比产业问题大。《2008中国电影艺术报告》的出版对电影创作研究会产生很大影响,希望能坚持做下去,更希望这些研究能让创作者看到。因为目前拍摄者、投资者并不太知道中国电影的创作状况,出现了信息不对称的情况,创作者对自己没有准确的评价。电影批评家要继续解放思想,依据社会主义核心价值观把电影创作存在的问题实事求是地讲出来,努力加强和扩大电影评论的声音。艺术报告不要追求大而全或面面俱到,要有重点分析,可以有多种写法,要敢于面对现实,面对问题。

北京电影学院教授郑洞天发言时先站起来向作者鞠躬,由衷地表示对这两部报告出版的祝贺和对作者的敬意。目前,高校有影视专业两千余个,研究生有三千余人。他认为两部报告为高校大学生、研究生提供了数据和依据。该报告开创了电影研究的新阶段。郑洞天希望报告每年能有针对性地提一些问题。比如中国类型片的问题,去年中国共生产了526部影片(包括120部电视电影),其中有多少部是类型片?我们的类型片不够成熟的原因究竟在哪里?再比如中国大片的问题,是否制作越大越挣钱?大片越拍越没有思想?应通过每年的报告把中国电影的现实真实地报告给创作者。

北京师范大学教授黄会林提出增加未成年观众电影调查。她说,影视文化对未成年观众有哪些影响,应该是报告的内容之一。今年,北师大艺术与传媒学院就未成年观众价值观的形成、对明星的认知度、对某些电影的暴力倾向的反应等进行了问卷调查,今年的调查对象选择的是都江堰的中学生。5月11日,包括聚源中学在内的孩子们最后交上了答卷,没想到第二天就发生了大地震,很多参与调查的孩子都被埋在了废墟之下,学院已决定把调查问卷捐给相关的博物馆,作为永久的纪念。黄会林建议,应该重点对未成年孩子们对当下影视文化的看法进行调查,他们才是中国电影市场未来的主力军。

针对当前名目繁多的各类报告,中国影协在去年《2007中国电影产业研究报告》推出的基础上,以其时效性和指导性俱佳的优势,今年又推出了《2008中国电影产业研究报告》《2008中国电影艺术报告》两部。中国影协日前在京举行了两部报告的发布座谈会。

《2008中国电影产业研究报告》由中国电影家协会产业研究中心组织撰写,由产业研究中心主任刘浩东担任主编,多位从事电影产业研究的专家学者参与了这个研究项目。该报告充分发挥影协广泛联络和深入调查的优势,把“一手数据分析”与产业视角的独特研究结合起来,既尊重数据的客观准确,又发挥撰写报告专家的理论分析智慧,对2007年中国电影产业发展情况进行了科学而客观的阐述,具有专业性、权威性、综合性等特点,对业界、学界了解2007年度中国电影产业发展状况具有重要的参考价值。

《2008中国电影艺术报告》作为国内第一部年度电影艺术创作报告,由中国电影家协会理论评论工作委员会组织撰写,理论评论工作委员会主任尹鸿、秘书长刘浩东担任主编,作者由各大高校、科研机构的电影理论评论专家组成。该报告以年度中国电影艺术创作为研究对象,全书共包括十二个章节和一个专题研究,分别为中国电影创作年度综述、年度热点、年度创新、年度症候、年度走向、导演艺术、剧作艺术、表演艺术、摄影艺术、声音艺术、新技术、港产合拍片的年度分析,以及专题研究中国进口分账影片态势分析。此外,报告还收录了中国电影家协会理论评论工作委员会“2007年度十部优秀国产影片推介活动”的片目名单。影协理论评论工作委员会推出这部艺术创作报告的目的,旨在让更多的人在聚焦产业喧嚣的同时,冷静细致地思考电影艺术层面的诸多元素,从电影创作本体上把脉国产影片,把理论家、评论家的判断与声音传递给社会大众,以期在电影理论评论中坚持主流文化的声音。该书凸显出三个特点:一是改变了只关注精英和艺术电影的传统角度;二是对实现市场转型做了全面的关注;三是对新形势下的主流电影给予了更多的关注。

因为《2008中国电影艺术报告》是第一次对中国电影艺术创作推出的研究报告,因此备受关注。参加座谈会的电影界专家学者就中国电影创作和中国电影艺术研究方向提出了自己的见解。

中国电影艺术研究中心研究室主任饶曙光强调眼睛要向下看。他认为,中国电影研究的立场要有一个调整,要从精英立场转移到大众立场,不能把电影研究变成空中楼阁。要从重电影票房转移到增加对观众人次的研究,尤其要关注中小城市和农村的观众人次。电影票房收入虽然重要,但不是全部的依据,人次虽不能计入经济效益,但对中国电影创作有直接的指导作用。当前中国电影的研究重点还应该放在具有中国特色的类型片上,进一步建构主流商业电影体系,推动中国电影的可持续发展。

北京电影学院教授侯克明希望敢于面对创作现实。他说,中国电影产量虽然多了,但创作上还存在着很多问题。目前对创作上的艺术研究还远远不够,创作问题远比产业问题大。《2008中国电影艺术报告》的出版对电影创作研究会产生很大影响,希望能坚持做下去,更希望这些研究能让创作者看到。因为目前拍摄者、投资者并不太知道中国电影的创作状况,出现了信息不对称的情况,创作者对自己没有准确的评价。电影批评家要继续解放思想,依据社会主义核心价值观把电影创作存在的问题实事求是地讲出来,努力加强和扩大电影评论的声音。艺术报告不要追求大而全或面面俱到,要有重点分析,可以有多种写法,要敢于面对现实,面对问题。

北京电影学院教授郑洞天发言时先站起来向作者鞠躬,由衷地表示对这两部报告出版的祝贺和对作者的敬意。目前,高校有影视专业两千余个,研究生有三千余人。他认为两部报告为高校大学生、研究生提供了数据和依据。该报告开创了电影研究的新阶段。郑洞天希望报告每年能有针对性地提一些问题。比如中国类型片的问题,去年中国共生产了526部影片(包括120部电视电影),其中有多少部是类型片?我们的类型片不够成熟的原因究竟在哪里?再比如中国大片的问题,是否制作越大越挣钱?大片越拍越没有思想?应通过每年的报告把中国电影的现实真实地报告给创作者。

北京师范大学教授黄会林提出增加未成年观众电影调查。她说,影视文化对未成年观众有哪些影响,应该是报告的内容之一。今年,北师大艺术与传媒学院就未成年观众价值观的形成、对明星的认知度、对某些电影的暴力倾向的反应等进行了问卷调查,今年的调查对象选择的是都江堰的中学生。5月11日,包括聚源中学在内的孩子们最后交上了答卷,没想到第二天就发生了大地震,很多参与调查的孩子都被埋在了废墟之下,学院已决定把调查问卷捐给相关的博物馆,作为永久的纪念。黄会林建议,应该重点对未成年孩子们对当下影视文化的看法进行调查,他们才是中国电影市场未来的主力军。

本报讯 (记者 高小立)6月28日,随着电视剧《茶馆》中最后一个镜头——王利发娶媳妇拍摄的结束,由中央电视台中国电视剧制作中心独家制作、根据老舍同名话剧改编的长篇电视连续剧《茶馆》在涿州影视基地宣布前期拍摄完毕正式关机。

从大雪纷飞到高温酷暑,全剧拍摄跨越了冬春夏三个季节。从前期拍摄来看,导演何群执导的电视剧《茶馆》,秉承了老舍的艺术风格,拍摄讲究,有着老北京生活的厚重质感。领衔主演陈宝国塑造的王掌柜形象生动鲜明,独具魅力;梁天饰演的吴祥子、谢钢饰演的秦二爷、周里京饰演的常四爷、马恩然饰演的李三……都以精湛的演技将老舍笔下的艺术形象演绎得细腻动人。何群坦言该剧不好拍,希望能在尊重原著的基础上让观众看到新的东西,让陈宝国饰演王掌柜,就是想有别于话剧舞台上的于是之。编剧之一杨国强说,原著中的三万余字一个字都不敢浪费,话剧中的一句台词可能就是电视剧中的一集故事,电视剧《茶馆》虽扩充到了50万字,但始终都能感觉到老舍的存在。陈宝国说,一直努力把自己最好的表演留在这部作品里。

第11篇

项目可行性研究报告内容简述项目提出的背景、项目技术状况、现有产业规模;项目的主要用途、性能;投资的必要性和预期经济效益;本企业实施该项目的优势,技术可行性分析。

1、项目技术性能水平与国外同类项目的比较;

2、项目承担单位在实施本项目的优势;

3、项目成熟程度;

4、市场需求情况和风险分析;

5、投资估算及资金筹措;

6、项目融资估算;

7、资金筹措方案;

8、投资使用计划。

因此,编写可行性分析报告时须仔细谨慎,既要注意与后面内容相照应,又要对总论内容客观准确、重点突出。

项目可行性研究报告用途企业投融资

此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

国家发改委立项

此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,国家发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

银行贷款申请

商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国内银行,该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求融资方案合理,分析正确,信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。

申请进口设备免税

主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

境外投资项目核准

企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告。

政府资金项目申报

企业为获得政府的无偿资助,需要对公司项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等,编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等,是政府无偿资助的项目申报的主要依据。

项目可行性研究报告与项目申请报告的区别项目可行性研究报告与项目申请报告的区别可以从以下几点进行区别:

一、目的不同:

项目申请报告不是对企业项目从自身角度是否可行所进行的研究,而是在企业认为从企业自身发展的角度看项目已经可行的情况下,回答政府关注的涉及公共利益的有关问题,目的是为了获得政府投资管理部门的行政许可。

可行性研究报告的目的是要论证企业投资项目的可行性,包括市场前景可行性、技术方案可行性、财务可行性、融资方案可行性等,也包括对是否满足国家产业准入条件、环保法规要求等方面的论述。

二、角度不同:

项目申请报告是从公共利益的代言人政府的角度进行论证,因此侧重于从宏观的角度、外部性的角度进行经济、社会、资源、环境等综合论证。

企业投资项目可行性研究报告是从企业角度进行研究,因此侧重于从企业内部的角度进行技术经济论证。

三、内容不同:

项目申请报告是对维护国家经济和安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大项目布局、保障公共利益、防止垄断等方面进行论证,回答政府所关心的问题。

企业投资项目可行性研究报告主要对市场预测、厂址选择、工程技术方案、设备选型、投资估算、财务分析、企业投资风险分析,以及是否符合国家有关政策法规要求等进行研究论证,回答企业所关心的各类问题。

四、时序不同:

项目获得企业内部决策机构董事会同意后,应在此基础上编写项目申请报告,申请政府部门的行政许可。因此,就研究的逻辑顺序而言,可行性研究报告的编写应先于项目申请报告。

可行性研究报告与项目申请报告是两个不同性质的文件,项目申请报告不是在可行性研究报告基础上的简单补充。对于一个理性的企业投资主体,在进行项目投资决策之前,应首先从企业自身角度进行详细的可行性研究。

五、法律效力不同

第12篇

可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。

可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:

1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。

2、技术的可行性。 主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。

一、促进企业经济建设发展的可行性研究报告如何制定

制定有关企业建设的可行性研究报告要缜密入微,包括企业多方面的建设,从而促进企业全方位的发展,可以综合概括成八部分,分别是

(一) 项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。

(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:

1、企业建设项目产品市场调查

1)产品国际市场调查2)产品国内市场调查3)产品价格调查4)产品上游原料市场调查5)产品下游消费市场调查 6)产品市场竞争调查

2、产品市场预测

企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:

1)企业建设推广产品的国际市场预测

2)企业建设推广产品的国内市场预测

3)企业建设推广产品的价格预测

4)企业建设推广产品的上游原料市场预测

5)企业建设推广产品的下游消费市场预测

6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述

(三) 企业建设项目所需的资源、原材料、燃料及公用设施等情况

(四)设计方案:

1、企业建设项目产品规划方案:建设产品产能规划的方案;企业建设项目产品的工艺规划方案中的加工产品设备选型,产品说明,产品生产流程等。

2、加工项目产品营销规划方案

1)营销战略规划

2)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究:投资者分成;企业自销途径分析;某些企业所建设的项目还可适应国家的需求,涉及国家部分收购方面;企业建设项目的经销人代销及代销人情况分析等。

3)促销策略,包括企业建设项目的产品广告设计,营销办法等的分析与总结。

(五) 建厂条件与厂址方案:这个部分在企业建设的可行性报告中即可适当补充,也可看情况而定省略不加以分析。

(六)环境保护:环保、节能与企业员工劳动安全的方案分析

在企业项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,据中国产业竞争情报网认为对影响劳动者健康和安全的因素,都要在企业建设项目的可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐出企业改革技术、促进经济发展,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的企业建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在企业建设项目的可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

(七)企业组织、劳动定员和人员培训(估算数):在企业建设的可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。促进企业员工综合素质的提高,促进企业的长远发展。

(八)企业建设项目投资估算和资金筹措

二、可行性研究报告如何促进企业经济的发展

(一)可行性研究报告有利于企业的招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域的决策,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案,从而促使企业找好建设项目,抓住本企业经济发展的最佳时机。

(一)可行性研究报告有利于企业对设计建设的项目进行管理。

可行性研究报告是企业进行项目初步设计和工程建设管理工作中的重要环节。可以帮助企业判断项目是否可行,是否值得投资,还利于企业对自身项目进行反复比较,寻求最佳建设的方案,避免项目方案的多变造成的人力、物力、财力的巨大浪费和时间的延误。

(二)可行性报告的研究及设计有利于企业节省工程项目的建造的成本